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01 貿易會計工作內容(外貿公司會計具體要做些什么)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-05-14 21:22:52【】4人已围观
简介外貿會計主要做些什么(主要工作流程)外貿會計流程:1、報關并經海關簽證后退回出口企業兩聯—出口結匯聯(白色)和退稅證明聯(黃色)。報關單須在90天內申報出口退稅,否則會計賬務上按出口轉內銷處理。2、核
外貿會計主要做些什么(主要工作流程)
外貿會計流程:
1、報關并經海關簽證后退回出口企業兩聯—出口結匯聯(白色)和退稅證明聯(黃色)。報關單須在90天內申報出口退稅,否則會計賬務上按出口轉內銷處理。
2、核銷單向外匯管理局取得,“出口收匯核銷單”指由國家外匯管理局制發,核銷單為一張三聯式,核銷單左第一聯存根外匯管理局存,中第二聯核銷后企業留存,右第三聯核銷后撕下來做出口退稅聯報稅務局使用。出口單位和受托行及解付行填寫,海關憑此受理報關,外匯管理部門憑此核銷收匯的有順序編號的憑證(核銷單附有存根)。先進入出口收匯/核銷單申領,申領成功后,去外管局領取紙質核銷單。領完核銷單進入出口收匯/口岸備案中進行口岸備案,備案成功后去海關報關,貨物出口海關打印出報關單后進入出口收匯/企業交單中輸入核銷單號碼查找出該核銷單及對應的報關單,然后進行交單,交單成功后5天左右去外管局核銷,交單同時也可以進入出口退稅/數據報送中做報送,報送成功后5天左右可以去國稅辦退稅。(附:1. 進入中國電子口岸,點擊出口收匯,選擇企業交單,輸入核銷單號,選擇交單,報送到外管局, 退出界面。2. 進入出口退稅,選擇數據報送,輸入相應的報關單號,選擇要報送的數據,報送到國稅局。 這是一般出口在電子口岸基本的操作流程)。 出口收付匯核銷單規定“核銷日期”一般不超過出口貨物報關單(出口退稅專用)上注明的“出口日期”180天(遠期結匯除外)。
3、出口貨物退稅的流程,出口貨物的退稅申請。出口貨物在報關出口并在財務上做銷售處理以及經過退稅機關的退稅鑒定的基礎上,出口企業按退稅期限,可按照“出口退稅申報系統”的要求生成《出口貨物退稅進貨憑證申報表》、《出口貨物退稅申報明細表》、并填寫《出口貨物退稅匯總申報表》,連同有關退稅憑證及申報數據,向稅務機關提出申請退稅。
外貿公司會計具體要做些什么
外貿會計主要是進出口退稅的,包括一般貿易進出口退稅業務,來料加工業務進出口業務實操,進料加工業務進出口業務實操, 深加工方式下進出口業務操作,配套相關理論知識與注意事項,除了這些,還涉及到報關、商檢、核銷、電子口岸、軟件操作、免抵退稅申報等相關知識。
外貿公司財務的基本工作是什么?
外貿公司財務的基本工作是什么?
一、外貿公司財務與其他企業財務工作內容是一樣的,不同之處,外貿公司涉及到外幣業務。 二、財務工作基本內容 1、對交易發生的原始憑證進行稽核,并編制記賬憑證。 2、根據記賬憑證登記現金日記帳、銀行存款日記帳和各種明細賬。 3、根據記賬憑證編制“記賬憑證匯總表”。 4、根據“記賬憑證匯總表”登記總賬。 5、月末對日記帳、明細帳、總賬進行結賬。 6、進行帳務核對,做到賬實相符、帳證相符、帳帳相符。 7、編制會計報表,做到數字準確、內容完整、報送及時。 8、將會計憑證裝訂成冊,妥善保管。 9、涉及外幣業務:確定匯率、正確使用“財務費用--匯兌損益”科目、核算出口退稅、同時考核人民幣與外幣的經濟效益等。
外貿公司財務國內公司開給你的是17個點的增值稅,你如果你把產品賣給國內客戶的話也是要開17點的增值稅的。國外客戶要的發票是商業發票,不是增值稅發票。建議去福步論壇或者問你們外貿部門的同事,給國外客戶的發票應該是不管財務的是,是和客戶接恰的業務員的事情。至于進項稅和銷項稅,銷項稅減去進項稅就是你們要繳納的稅額。別人開給你們的就是你們的進項,你開給國內買家的是銷項,都含17個點的增值稅的。
關于外貿公司中財務的職責多了一個報出介面退稅而已,外貿公司不需要沒個月都報,幾個月一次就可以了,只要有會計基礎很簡單的。相比外貿公司生產型的出口企業要麻煩一點。僅此而已
爆破公司開展的業務有哪些,爆破公司財務的工作是什么爆破公司是指經過公安部門按照相關規定的要求,進行嚴格的資格審查合格,并經過建設及其他各行政部門審批通過,專門從事爆破作業、爆破物資經營的特種行業的公司。爆破公司經營范圍根據目前科技發展水平,爆破公司經營范圍包括:爆破設計、安全評估、爆破施工、爆破監理等。作業物件包括各種礦藏及土石方(含水下、陸面)工程爆破、各種建(構)筑物和設施的拆除爆破、爆破焊接與加工。醫學上人體內各種結石爆破較少應用,所以暫無相關專業性爆破公司出現
外貿找工作是選擇外貿公司還是外貿工廠再外貿公司可以很快積累客戶,在外貿工廠可以更好的學習產品知識和外貿流程
船務公司財務的工作內容
術語一般就是外貿上的單詞,什么TT,NET ,等
水平一般就可以,能看懂水單
一般多數跑銀行,看看錢有沒有到賬呀
做賬
外貿公司工作學習專業工作就是這樣,應該是才剛去上班是吧? 只有熟悉做好自己的工作,不去要求別人會回報,你自己要找到自信,因為你想想,如果自己不怎么樣的話,誰會來"關心"呢? 肯定自己,不是我行我素,交人交心不是虛偽的應付!加油!成功等著你!
老師讓模擬開外貿公司,我是”財務經理”,請問外貿公司財務經理要干些什么?請各位多多幫忙啊@!外貿公司需要財務經理么?不大需要
所以這個職位基本上就沒什么意義,
就跟所有其它普通公司的財務負責的問題是一樣的,
你去搜索財務職責,就可以了
外貿公司怎么管理財務外貿公司和內貿公司的財務管理方式是一樣的,只是在銷售管理上延伸了貿易當中的一種,進出口銷售而已。
如果你公司部門設定齊全,那么這部分進出口業務的工作,如外管局、海關、清報關工作由相關部門去負責,財務部門只需負責進口流程中關稅、增值稅部分的單據清晰到位;出口貿易中國內進項的稅票及出口報關后相關退稅工作。
如果你公司未設定相關部門,那在相關網路平臺上需要處理的四大塊工作:外管局《貨物貿易外匯監測系統》、銀行〈國際收支網上申報系統〉、海關〈電子口岸平臺〉、退稅〈外貿企業出口退稅申報系統〉、國稅〈VPDN出口退稅平臺〉,生產型企業在退稅申報系統上是另外的軟體。
上述是外貿事務當中的相關工作內容,至于你所說的可行性報告要看分析哪方面的了。
貿易公司的會計工作是什么
1、根據原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證。
2、根據收付記賬憑證登記現金 日記賬和銀行存款日記賬。
3、根據記賬憑證登記明細分類賬。
4、根據記賬憑證匯總、編制科目匯總表
5、根據科目匯總表登記總賬。
6、期末,根據總賬和明細分類賬編制資產負債表和利潤表。
會計的主要工作是什么?
一、會計的主要工作:
1、包括建立會計人員崗位責任制、使用會計科目、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制會計報表、管理會計檔案、辦理會計交接等方面,會計基礎工作是會計工作的基本環節,也是經濟管理工作的重要基礎。
二、會計可以分為兩類:
1、財務會計:編制財務報表,為企業內部和外部用戶提供信息。財務會計的信息是提供廣泛的用戶。其重點在于報告財務狀況和營運狀況,主要是對外部提供參考。
2、管理會計:主要是對企業的管理層提供信息,作為企業內部各部門進行決策的依據。沒有標準的模式、不受會計準則的控制。
擴展資料:
會計就業方向:
外賬會計的工作職責
外賬會計的工作職責
篇一:外賬會計的工作職責1、負責公司全面帳務處理;
2、負責全部稅務業務;
3、負責按時辦理銀項貿易公司的社會保險、納稅(出納招聘)申報工作;
4、負責及時到工商、稅務等相關部門辦理年檢和各種變更事項工作;
5、保證辦公地點所存放資產的安全、完整;
6、保證各相關帳戶間帳帳相符;
7、保證稅負控制合理,按規定原則的稅負率、毛利率進行帳務處理;
8、保證填制記帳憑證、登記帳簿、編制報表的及時、規范、準確性;
9、負責及時與分公司、總公司、各地區等單位核對有關往來帳;
篇二:外賬會計的工作職責1、負責公司日常業務的財務核對、核算、監督,外賬會計的工作職責。
2、負責公司財、物的監督管理。
3、負責公司費用的預算、審核、核算、監控。
4、負責公司管家婆與金蝶賬套的核對。
5、負責協助行政對固定資產及低值易耗品、工具類物品建賬進行監 管,并定期盤點。
6、負責對物品領用情況進行監督檢查,負責監督換回舊物品的銷毀。
7、負責對庫存商品的實物盤點抽查、賬實核對。對庫存積壓貨品及 時督促(每月物流要上報財務積壓貨品,財務核實) 。
8、負責公司總賬及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對,并及時清 理應收、應付、其他應收、其他應付等往來賬。
9、負責編制會計報表以及編制各種明細表,并進行財務報告分析, 并于每月 8 號之前將相關報表上報給公司財務經理及總經理。
10、負責每月與出納進行代收核對,現金銀行存款、往來欠條核對。
11、負責根據公司具體經營情況向總經理提出合理化建議。
工作細則
1、收出庫單,每日將機打出庫單與業務員所開手工銷售單據進行核 對,無誤入憑證,管理制度《外賬會計的工作職責》。
2、收入庫單,每日將入庫單與管家婆核對是否內容一致,核對廠家 出庫單與管家婆入庫是否一致,無誤編制憑證。
3、每日簽收欠據及代收票據,核對無誤后與出納進行簽字交接。
4、每日編制客戶欠款回款情況表,并根據回款情況將已回款客戶進 行回款清理,上報總經理及副總經理。
5、收繼發需掛賬的`票據(稅點、運費、維修費) ,并核對是否已入管 家婆,無誤后編制憑證入金碟賬。
6、整理出納已經登記完畢的憑證,并檢查是否附件齊全,將整理好 的憑證給外賬會計抽票子,并根據憑證錄入金碟財務軟件。附件不齊 全的做記錄并跟蹤收回。
7、每周五上午對市內調貨與客戶進行核對,查管家婆貨款是否已結, 貨是否有需要退回情況,核實后填制付款申請單并簽字。
8、收業務員勞務明細,并審核是否低于限價,款是否已收回,勞務 費是否符合公司規定(收單當天發生或當天以后發生的業務) ,合格 簽字并交總經理批復。
9、將審核后的業務員勞務費申請單及低價申請單整理并填制交接單 交由銷售內勤。
10、收退貨、調賬、平賬及員工需報銷的單據,到管家婆核實,無問 題審核簽字。手續齊全后入賬。
11、根據需要領用三聯收據,在出納處蓋章后將三聯收據進行號碼登 記管理, 在三聯收據號碼登記本上出納簽字確認, 內賬會計簽字確認, 待領用人領用時,初次領用對三聯收據進行號嗎確認方能簽字領用, 再領用要以舊換新, 內賬會計對舊三聯收據的號碼驗舊后方能領用新 三聯收據,如有號碼不
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