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01 貿易公司收到加工費發票,產品不良能開紅字嗎(質量扣款能開紅字發票的票樣)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-05-30 20:47:48【】1人已围观

简介21年產品出現質量問題,對銷售方罰款40萬,可以開紅字發票申21年產品出現質量問題,對銷售方罰款40萬,可以開紅字發票申。具體流程為:1、因專用發票抵扣聯、發票聯均無法認證的,由購買方填報《開具紅字增

21年產品出現質量問題,對銷售方罰款40萬,可以開紅字發票申

21年產品出現質量問題,對銷售方罰款40萬,可以開紅字發票申。具體流程為:

1、因專用發票抵扣聯、發票聯均無法認證的,由購買方填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》。

2、申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息,主管稅務機關審核后出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》(以下簡稱通知單)。購買方不作進項稅額轉出處理。

供應商產品質量不合格,增值稅發票已經開了,我們公司決定扣對方300作為罰款,我們公司財務怎么做賬呢

樓主您好~

從您的表述中看來,您是購貨方,那么如果涉及到退貨的話,應該開具紅字發票,以此來沖減進項稅額(如果已認證,由您這提出申請,如果未認證,由銷貨方提出申請)

收取的罰款計入營業外收入,

借:應付賬款300

貸:營業外收入300

購貨方是小規模納稅人不良品退貨,我方能否開紅字發票?

購貨方是小規模納稅人不良品退貨,我方能否開紅字發票?

增值稅普通發票和專用發票不一樣,開紅字發票時不需要稅務機關出具通知書也不受90天時間限制,直接開就行了哈。

你們的對方是小規模納稅人,你給他們開的一定是普通發票,。

以前我司遇見過和你類似的事情,我是小規模納稅人(購貨方),對方是一般納稅人)(銷售方)。我專門問過我們主管所,小規模退貨不用去稅務局,對方直接開紅票就可以。后來對方公司(一般納稅人)直接開具紅字增值稅普通發票。

購貨方小規模納稅人時收到的供貨方增值稅發票,無法抵扣,可否申請開紅字發票?

可以暗箱操作做進貨退出,但不能太多,否則被國稅局發現。

一般納稅人企業必須自己開具增值稅專用發票,不能再申請國稅局代開。

小規模納稅人開具的6%的增值稅專用發票給購貨方能否抵的,謝謝

問題1:小規模納稅人無論是否取得增值稅專用發票,都不能用來抵扣,所以你單位沒必要對方要求開專用發票,即使開過來也跟普通發票一樣用法,不能用來抵扣。

問題2:你單位銷售的產品請稅局代開的增值稅專用發票稅率是6%,對方可以用來抵扣,但他只能按6%抵扣,他不能要求你單位開據17%的稅票,稅局也不可能給你代開17%的稅票的。

多說一句:若他們真想讓你們開17%的,只有是他們出錢,由你們單位找另外一個一般納稅人幫你們單位開票,但那就是違法的了,而且,要通過另外那一家的賬戶,你們單位才能拿到錢。

希望我這些話能對你有所幫助。

順祝工作愉快!

購貨方為小規模納稅人發生退貨,稅務及賬務的處理?

1、供貨方不能提供增值稅專用發票給你們。

2、應直接沖回賬務將原發票退回供貨方。

銷貨方是小規模納稅人通過稅務局代開的增殖稅專用發票6%,購貨方一般納稅人能否抵扣?

可以,只要是稅務局代開的增殖稅專用發票,按6%抵扣

請問購貨方和銷貨方都是小規模納稅人,是否彼此都得為對方開普通發票啊?

不用的,

銷貨方開普票就可以了。

購貨方不用開的。

我們是小規模納稅人,現在購貨方要增值稅發票,可以找稅務局代開嗎?

帶上稅務登記證,對方的國稅稅務登記證復印件(上有一般納稅人資格章),合同復印件,填好增值稅發票代開申請,扣稅帳戶中有足夠稅額的資金。就可以去稅局代開。

稅額是不含稅金額*3%。該稅額在你申請代開時即從扣稅帳戶中扣除,在月底你們計算增值稅時作為預繳稅金抵扣應繳稅金。

購買方收到此稅票,可以根據票上記載的稅金作為進項抵扣。

因為你們是小規模納稅人,只能開3%的增值稅。17%只有一般納稅人才能開具。

另,你們是生產企業的話,超過30萬就可以申請一般納稅人資格。

我廠是小規模納稅人,開給購貨方增值稅發票時,開票金額應該包括哪些內容?

增值稅專票是分貨款 稅金分開開的,不像普票那樣開總金額

貨款=普票金額/(1(+稅率) 稅金=匯款*稅率

稅率為開票人的稅率,稅務局代開系統是直接調取小規模納稅人登記信息,里面稅率是開票人的核定稅率,改不了的,也就是核定稅率4%就開4%的。

紅字發票還要找專管員嗎?我是小規模納稅人

不用找,直接去窗口

質量扣款能開紅字發票的票樣

質量扣款不能開紅字發票的票樣

根據查詢相關公開信息顯示:不能開紅色字發票,發生這類現象應該進行責任劃分,相當于被罰款,應該按損失做賬,一般納稅人開具增值稅專用發票后,發生銷售折讓,需要開具紅字專用發票的,專用發票已交付購買方的,購買方可在增值稅發票系統升級版中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》,銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字專用發票,而不能由購買方開具紅字發票,故質量扣款不能開紅字發票的票樣

我公司購入一批貨物,供應商已開出進項發票,已認證。但是貨物有了質量問題,已退回,進項發票要怎么處理

分析如下:

1、如果只是部分貨物質量問題,貴公司還想要同樣貨物用于業務的話,供應商如有相同貨物,只須退回質量問題貨物,換回無質量問題貨物即可。

2、如果貴司不想換入同樣貨物,想要退回貨款,可以采用供應商紅字發票方法,據實際退貨及供應商驗貨情況開出紅字發票;

3、如果將質量問題的貨物以銷售形式,返銷給供應商,因為價格屬平銷行為,稅務查帳,會有關聯定價避稅之嫌,如果金額過大,可能會按就高價補稅的風險。

以上三條請參照。

公司進貨后增值稅等已經入賬,但產品出現問題我方想退款該寫分什么證明,小弟新來的請大哥大姐們幫幫忙

先要弄清楚1、有無跨月?2、如未跨月,是否已認證?

如果已跨月或沒跨月,但已認證,購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》,銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發票、發票聯復印件、.加蓋有單位印章或財務專用章的退貨或折讓原因書面說明到稅務局申請,稅務審核后,方可在防偽稅控系統中以銷項負數開具。紅字專用發票應與《通知單》一一對應,即與原發票內容一樣。

如果沒跨月、也沒認證,購方出具拒收證明與發票一起寄回,將發票紙質的和電腦里的都要作廢就行了。

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