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02 加拿大海外收入要怎么申報(在加拿大這9類收入不用上稅)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-05-20 03:05:29【】4人已围观

简介有股份就要申報T1134表呢?答:加拿大居民與其親屬在海外的公司里占有10%以上的股份,并且加拿大居民所占有的股份不低于1%時,就需要申報T1134表格.T1134表格又分A和B兩種,A表比B表略為簡

有股份就要申報T1134表呢?

答: 加拿大居民與其親屬在海外的公司里占有10%以上的股份,并且加拿大居民所占有的股份不低于1%時,就需要申報T1134表格. T1134表格又分A和B兩種, A表比B表略為簡單,A表用于加拿大居民與其親屬所占股份不超過50%的情況, B表則用于占控股的情況。

海外附屬公司申報都包括哪些內容?

答: T1134A表格需填寫海外附屬公司的名稱、地址、主要經營活動、公司注冊及設有固定經營地點的國家名稱、股份持有資料、股東是否收到股息或擁有債權等,并需提供所申報會計年度的財務報表,如果申報者無法取得財務報表,應提供公司的稅前收入及繳納的所得稅數額。對于T1134B表,除了上述資料外,還需提供公司的收入類別、雇員人數、是否經營投資性的生意以及有無資本性增值與虧損等資料.

海外附屬公司申報表是與個人報稅表一同遞交嗎?

答: 個人報稅表是在每年的4月30日或之前遞交; T1134A 和T1134B表應在海外附屬公司會計年底日的十五個月之內遞交, 新移民成為加拿大稅務居民的第一年免申報。

海外資產申報表是否一定需要有本人的簽字?

答: 是的。同時,為您報稅的專業人士也要在報表上簽字。整個報稅表也應該是這樣,如果您的稅表是由專業人士通過電子傳送的,您則需要簽署一份授權書。

在中國交的稅也可以拿到加拿大來抵稅嗎?

答: 可以,只要有交稅的證明就可以。很多人認為在中國已經交了稅,在加拿大報稅又要交很多稅。其實不一定,相當一部份人在申報境外收入及抵扣境外已交稅款方面都存在各種各樣的錯誤,以致于補交了過多的稅款或者是喪失了本來可以利用的抵稅項目。有一個誤區需要提一下,有些人聽說了某某人申報了多少萬元的收入又補交了多少稅款,然后類比自己所交的稅,認為加拿大的稅率高,這其實是感覺上的誤導。當然,并不是說加拿大的稅率低,但實際上中國官方規定的稅率也相當高,并且個人基本免稅額又低,是否仍然需要在加拿大補稅,完全要看已在境外交了多少稅,通過利用個人及配偶的免稅額和其它可抵稅項目,實際上并不見得人人都需要再補稅。

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加拿大pr海外收入需繳稅嗎

需要

加拿大pr海外收入需要繳稅,加拿大稅法的規定,所有加拿大在住居民的任何收入都需要繳稅

加拿大(英語/法語:Canada),首都渥太華,位于北美洲北部

東臨大西洋,西瀕太平洋

再次返回加拿大居住一定要記得申報海外收入

很多人回流中國,但也有很多人再次回流到加拿大。如果你已經入籍加拿大但回流至中國,現在假設想再次返回加拿大居住,重新成為稅務居民,一定要記得申報海外收入。 獲悉,稅務專家指出,無論是回流了多少次,當再次定居加拿大時都要重新成為加拿大稅務居民,并及時申報包括退休金在內的海外收入,以免日后稅務情況變得復雜。

當居民離開加拿大回流中國時,很多人都會選擇成為“非稅務居民”。也就是說,在居住于中國期間,所有的收入及房產增值都與加拿大無關,不需要申報。但如果有一天打算重新搬回加拿大居住,作為納稅人,加拿大稅務局需要居民如實申報海外收入。如果退休后返回加拿大,那海外申領的退休金(及其他如租房收益等收入)都需要計算進全球收入中并進行申報。

加拿大稅務局工作人員指出,再次定居加拿大之后,居民不需要在稅局進行登記或其他手續,稅局會從海關處直接取得入境記錄。

86了解到,其實加拿大稅務局通常不會主動查驗是否有漏報或瞞報的情況,但如果但時間內有大筆或多筆款項進賬或轉賬,就會引起稅務局的注意。如果在國內退休后決定回流加拿大,要注意盡量不要一次性轉移全部退休金等存款,如果稅局查驗,就需要提供原因及證明。

因此,若有回流加拿大的計劃,盡量在回流前一年就開始轉移中國的資產,加拿大稅務局也會順理成章地認為這些資產是“非稅務居民”時期所得。

另外,在居住中國期間,不需要同時向兩國政府交稅。因為中國與加拿大有稅務協議,所以如果已經向中國政府交稅,就會獲得外國免稅額(foreign tax credit),只需要負擔兩地稅差。

在加拿大這9類收入不用上稅

加拿大移民的這些收入不用交稅。在加拿大,依法上稅,是公民的義務,因此,也保證了整個社會的高福利。但,在加拿大這9類收入,不用上稅! 1,免稅收入是不超過500加元的非現金禮物。比如圣誕禮物、生日禮物、或者是工作滿25年等紀念日禮物,只要是不超過5百加元就不用交稅。

2,免稅收入是餐飲補貼。公司往往給出差的雇員每天幾十加元的餐飲補貼、或者是給加班加點的職工以餐飲補貼,加拿大國稅局從2009年開始不再把這些補貼作為需要納稅的收入。不過一個限制條件是,加班餐費補貼每人每次不能超過17加元。

3,航空公司和信用卡公司的獎勵積分不用納稅。如果工作需要經常出差旅行,用自己的 信用卡付款買機票、酒店房間和租車等費用,雖然最后公司全部報銷,但積攢的航空公司和信用卡公司的獎勵積分卻是你自己的;你可以用航空公司和信用卡公司的 獎勵積分換免費機票、免費酒店、或者是免費商品,都不需要納稅。

4,雇主給你孩子的大學助學金不用交稅。雖然得到助學金的你的孩子需要將之申報為納稅收入,但絕大多數情況下你上大學的孩子一年的收入是到不了需要交稅的水平的。

5,雇主給雇員設立的個人醫療服務帳戶的錢是不需交稅的;不過如果你是住在魁北克省,交省稅的時候這個收入是要報稅的。

6,是搬家費用。如果你工作需要而搬家、而且公司報銷支付了你的搬家費(包括搬家費 用、租車費用、酒店費用、餐飲費用、賣房子的地產經濟費用、低價賣房的損失費(不得超過1萬5千加元)、買房子時的公證費用、提前終止房貸或終止租房合同 的費用,等等),這些報銷的費用都是免稅的。

7,俱樂部會員費不用交稅。如果老板給你付了某個俱樂部的會費,只要參加該俱樂部活動的目的是為了公司的利益,就不需要申報為個人稅收收入。如果老板把擁有的健身設備提供給雇員使用,這也不需要報稅。

8是用公司發的電腦自己帶回家使用,只要這電腦主要是用來為老板工作、而且其他雇員也可以使用,就不需要報稅。

9是公司提供的服裝不用交稅。

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