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02 外貿企業加工費發票可以退稅嗎(外貿公司退稅怎么計算)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-05-29 05:38:24【】6人已围观

简介是正反區別,本來國家可以退稅補貼給企業,現在不退稅,那就是“外銷轉內銷”要征收商品的銷售增值稅或消費稅。問題五:出口商品報關后不退稅應該如何處理?只要是出口報關的貨物,如果是屬于取消退稅率且不屬于免稅

是正反區別,本來國家可以退稅補貼給企業,現在不退稅,那就是“外銷轉內銷”要征收商品的銷售增值稅或消費稅。

問題五:出口商品報關后不退稅應該如何處理? 只要是出口報關的貨物,如果是屬于取消退稅率且不屬于免稅產品的貨物,不需要進行出口退稅申報,須視同內銷計提銷項稅額;如果是屬于免稅的貨物,不需要進行出口免稅申報,須在增值稅納稅申報時填寫免稅銷售額,其相應進項稅額轉出計入成本;排除以上兩種情況,不申報出口退稅的,逾期的(在出口之日的次年4月增值稅納稅申報期前進行出口退稅申報;在出口之日的次年5月增值稅納稅申報期進行出口免稅申報,即琺增值稅申報表上填寫免稅銷售額;超過上述退免稅申報期限的)視同內銷計提增值稅銷項稅額。

問題六:出口貨物不退稅還要交稅嗎 出口貨物一般是退稅或者免稅的,前提是要提供工廠開具的增值稅發票。

但是如果提供不出來增值福發票的話,就要視同內銷,以報關的金額為準交17%的增值稅,很麻煩的。

問題七:出口不退稅和出口退稅率為零是一回事嗎 不是一回事!

出口退稅率為零的產品你只要是報關出口的,也一樣要辦理退稅手續,這樣雖然拿不到退稅,但也不用繳納增值稅;而不能退稅的俯品只能按照視為內銷來處理,必須繳納增值稅。

問題八:出口如果不需要退稅可以不用增值稅發票嗎? 應該準確的說,是不可以的,現在國家稅務總局有文歸定,如果不是退稅產品,都需要有增值稅發票入帳,只要出口就應有采購產品進項稅,這避免貿易公司在采購產品時,為了降低成本,而將稅金轉為增加的利潤點,這樣國家就有損失,所以不退稅,也得取得增值稅發票,當然稅點是由你出,因為工廠給你的是含稅價,你將貨物出口,最終由國外客人承擔稅款,而退稅是國家對貿易公司某類商品提供的優惠政策,讓企業的利潤滑最大化,相當于國家扶持企來共同發展。

問題九:不是公司營業執照經營范圍的產品可以出口報關和退稅嗎 你出口的零件如果是你組裝后產品的配套產品的話,出口給進口本企業自產產品的外商,符合下列條件之一的,可視同自產產品辦理退稅:1、用于維修本企業出口的自產產品的工具、零部件、配件。2、不經過本企業加工或組裝,出口后能直接與本企業自產產品組合成成套產品的。可參閱“國稅發【2000】165號”、“國稅發【2002】152號”等文件。

除上面所說的之外,都不可以申報退稅,代理出口也不可以。但是可以賣給外貿公司后,由外貿公司自行出口退稅。

(1)對生產企業,如果不是自產貨物,也不符合視同自產產品的規定,那么對你來說,這批貨物不管是自行出口還是委托代理出口,都不能退稅,在這種情況下,唯一可以退稅的方式就是賣給外貿公司,由外貿公司去退稅,你可以獲得內銷銷售收入,外貿公司獲得退稅。

(2)如果自行出口不退稅的話,那就要視同內銷,計算銷項稅額,業務環節上,就是少了申報退稅這一環節,多了一筆內銷,內銷業務的處理你應該很清楚吧,我就不羅嗦了。你如果實在是不放心,還是直接詢問當地退稅部門和征稅機關。

問題十:關于出口不退稅的問題 不能提供增值稅發票那自然就不能退稅。那這個品名必須轉為內銷處理,繳增值稅銷項稅,你沒有增值稅進項發票那也不能抵扣了。具體辦理要去專管員那里領取表格,同時在當月申報表中申報。

再說一下,退稅不是說你想要就退,不想要就不退了。因為中間存在稅收的題,出口是不交增值稅的,那么只要你出口了,那你就要申報,符合要求的給你退稅,不符合要求的你要補稅,補的就是出口免了的增值稅。

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