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02 外貿企業毛利率怎么算(求外銷進項稅抵扣的算法。既有外銷又有內銷的情況,和單證齊全有關嗎?具體怎么算法)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-05-21 11:29:57【】6人已围观
简介%。增值稅由國稅征收2、城市維護建設稅,城建稅稅率市區的稅率7%;在縣、鎮的稅率5%;在農村的稅率1%。由地稅征收。3、教育費附加,3%征收率,由地稅征收。4、企業所得稅,查賬征收的按照實際利潤額×2
增值稅由國稅征收
2、城市維護建設稅,城建稅稅率市區的稅率7%;在縣、鎮的稅率5%;在農村的稅率1%。
由地稅征收。
3、教育費附加,3%征收率,由地稅征收。
4、企業所得稅,
查賬征收的按照實際利潤額×25%的稅率計算繳納。經主管國稅審批小型微利企業減按20%稅率計算繳納。
5、對員工的個人所得稅,工資薪金按超額累進稅率5%-45%稅率計算繳納,股東分紅按照唬0%比例稅率計算繳納。由地稅征收
6、印花稅:購銷合同按購銷金額的萬分之三貼花;營業賬簿按件5元貼花;記載資金賬簿按“實收資本”與“資本公積”之和的萬分之五貼花;財產租賃合同按照租金收入千分之一貼花。由地稅征收
7、如果有應稅房產、土地、車船、還應當依法繳納房產稅、土地使用稅、車船稅。由地稅征收
外貿企業需要交增值稅嗎?
1. 如果全部是出口,是可以辦理退稅,不用交增值稅的。
2. 進口內銷的時候是要交增值稅的。
貿易公司要繳多少種稅和費,稅(費)率是多少?
貿易公司分一般納稅人和小規模。如果是一般納稅人,有增值稅17%,進項可以抵扣。還有所得稅。出口業務按產品看是否有退稅和退稅率。如果是小規模,只有營業稅和營業稅附加,發票金額的5.5%,最后也有所得稅。所得稅都是25%。
毛利率=銷售利潤/銷售收入
貿易公司要交那些稅
首先明確兩點:納稅人包括一般納稅人和小規模納稅人,兩者的主要區別是增值稅的計算方法不一樣。一般納稅人是銷項稅額(銷售貨物的銷售額加價外費用*適用稅率)-進項稅額(購進貨物的增值稅可以抵扣)=本期應納稅額,基本稅率是17%;小規模納稅人是的應納稅額=銷售額*適用稅率(一般是3%)。這些都是比較正常的銷售業務,其他有特殊的,按照特殊規定計算。
第二,3個點的增值稅票肯定有。增值稅票最基本的有兩種:增值稅普通發票(一般是小規模企業開具,購進貨物取得此票不得抵扣進項)和增值稅專用發票(一般納稅人取得該票可以抵扣進項)。另外注意小規模企業請稅務機關代開的增值稅專用發票,一般納稅取得該票可以抵扣銷售額(不含增值稅額)的3%。
第四,營業稅和增值稅是不重合的,交增值稅的就不交營業稅,交營業稅的就不交增值稅。增值稅是針對銷售貨物和修理修配勞務征收的,營業稅就是除這些以外的。有些兼營業務分別閥算就分別繳納營業稅和增值稅,而混合銷售則根據稅法來,自己參考稅法來,一般是根據主營來和稅務機關認定來征收那個稅種。
最后建議,剛參加工作的買本稅法書,比如CPA的稅法教材看下,很有幫助的。希望對你有幫助的。
貿易公司 營業稅稅率多少啊
樓主:普通的貿易公司一般是實行的增值稅,因不知你單位具體的業務范圍,給個營業稅稅目稅率表 ,供你學習。
1、營業稅稅目稅率表
稅 目 征收范圍 稅率
一、交通運輸業 陸路運輸、水路運輸 航空運輸、管道運輸、 裝卸搬運 3%
二、建筑業 建筑、安裝、修繕裝飾 及其他工程作業 3%
三、金融保險業 5%
四、郵電通信業 3%
五、文化體育業 3%
六、娛樂業 歌廳、舞廳、 OK 歌舞廳、音樂茶座、臺球 高爾夫球、保齡球、游藝 5%-20%
七、服務業 代理業、旅店業、飲食業 旅游業、倉儲業、租賃業 廣告業及其他服務業 5%
八、轉讓無形資產 轉讓土地使用權、專利權 非專利技術、商標權、 著作權、商譽 5%
九、銷售不動產 銷售建筑物及其他土地附著物 5%
2、營業稅的計算基數是企業當期全部營業收入,除在發票上明確記載的價格折扣外,不能抵減任何項目。
營業稅額額=營業收入*相應的稅率
FOB價格怎么計算?
FOB={ { 1-[退稅率/(1+增值稅率)]} ×人民幣含稅價}/現匯買入價
公式解析: FOB=(人民幣含稅價-退稅收入)/現匯買入價
其中:退稅收入=人民幣含稅價×[退稅率/(1+增值稅率)]
則:FOB={ 人民幣含稅價-{ 人民幣含稅價×[退稅率/(1+增值稅率)]}}/現匯買入價
FOB={ { 1-[退稅率/(1+增值稅率)]} ×人民幣含稅價}/現匯買入價
另外:如果您的產品有出口關稅,FOB價是這樣計算的。
FOB美元價=[FOB人民幣價格×(1+關稅率)]/美元現匯買入價
匯價:外幣電匯,信匯或票匯買賣業務所使用的匯率。
一般它高于現鈔匯價,這是因為外幣現鈔一般不能在本國流通。
買入價: 只要您不把美元換成人民幣,會計都是按中間價拆算成人民幣記賬的,如果換成人民幣則銀行是按現匯買入價來算的。
買入價就是銀行收取外幣時愿意支付的價格。
擴展資料
求外銷進項稅抵扣的算法。既有外銷又有內銷的情況,和單證齊全有關嗎?具體怎么算法
目前,外商投資企業出口貨物退稅辦法包括“先征后退”和“免、抵、退”稅。“先征后退”是指生產企業自營出口或委托代理出口的貨物,一律先按照增值稅暫行條例規定的征稅率征稅,然后由主管出口退稅業務的稅務機關在國家出口退稅計劃內按規定的退稅率審批退稅。一、計稅依據。“先征后退”辦法按照當期出口貨物離岸價乘以外匯人民幣牌價計算應退稅額。“離岸價”(英文編寫為FOB價)是裝運港船上交貨價,但這個交貨價屬于象征性交貨,即賣方將必要的裝運單據交給買方按合同規定收取貨款,買賣雙方風險劃分都是以貨物裝上船為界限。因此,FOB價是由買方負責租船訂艙,辦理保險支付運保費。最常用的FOB、CFR和CIF價的換算方法如下:FOB價=CFR價-運費=CIF價×(1-投保加成×保險費率)-運費因此,如果企業以到岸價格作為對外出口成交的,在貨物離境后,應扣除發生的由企業負擔的國外運費、保險費傭金和財務費用;以CFR價成交的,應扣除運費。二、計算方法1、一般貿易(1)計算公式:當期應納稅額=當期內銷貨物的銷項稅額+當期出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×征稅率-當期全部進項稅額當期應退稅額=出口貨物離岸價格×外匯人民幣牌價×退稅稅率(2)以上計算公式的有關說明:①當期進項稅額包括當期全部國內購料、水電費、允許抵扣的運輸費、當期海關代征增值稅等稅法規定可以抵扣的進項稅額。②外匯人民幣牌價應按財務制度規定的兩種辦法確定,即國家公布的當日牌價或月初、月末牌價的平均價。計算方法一旦確定,企業在一個納稅年度內不得更改。③企業實際銷售收入與出口貨物報送但、外匯核銷單上記載的金額不一致時,稅務機關按金額大的征稅,按出口貨物報關單上記載的金額退稅。④應納稅額小于零的,結轉下期抵減應交稅額。舉例說明:例1、某鞋廠2000年3月出口鞋30000打,其中:(1)28000打以FOB價成交,每打200美元,人民幣外匯牌價為1:8.2836元;(2)2000打以CIF價格成交,每打240美元,并每打支付運費20元、保險費10元、傭金2元,人民幣外匯牌價為1:8.2836元。當期實現內銷鞋19400打,銷售收入34920000元,銷項稅額為5936400元,當月可予抵扣的進項稅額為10800000元,鞋的退稅率為13%。用“先征后退”方法計算應交稅額和應退稅額。計算出口自產貨物銷售收入:出口自產貨物銷售收入=離岸價格×外匯人民幣牌價+(到岸價格-運輸費-保險費-傭金)×外匯人民幣牌=28000×200×8.2836+2000×(240-20-10-2)×8.2836=49834137.60(元)當期應納稅額=當期內銷貨物的銷項稅額+當期出口貨物離岸價格×外匯人民幣牌價×征稅率-當期全部進項稅額=5936400+49834137.60×17%-10800000=3608203.39(元)當期應退稅額=當期出口貨物離岸價格×外匯人民幣牌價×退稅稅率-49834137.60×13%=6478437.89(元)。相關會計處理1.企業按出口貨物適用的征稅率和退稅率,計算出口產品本期應分攤計入產品成本的進項稅額,從本期應抵扣的進項稅額中剔除,其會計處理為:借:產品銷售成本 20000貸:應交稅金——應交增值稅(進項轉出) 200002.企業按規定的退稅率計算出的出口貨物的進項稅額抵減內銷產品的應納稅額時,其會計處理為:借:應交稅金——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)貸:應交稅金——應交增值稅(出口退稅)注:本題此數值為0 3.企業在收到出口貨物的退回的稅款時,其會計處理為:借:銀行存款 150000貸:應交稅金——應交增值稅(出口退稅) 1500004.月份終了,企業將已交的待扣增值稅自“應交稅金——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”明細科目,其會計處理為:借:應交稅金——未交增值稅60000貸:應交稅金——應交增值稅(轉出多交增值稅)60000二、“先征后退”的計算方法及會計處理(一)外貿企業“先征后退”的計算方法1.外貿企業以及實行外貿企業財務制度的工貿企業收購貨物出口,其出口銷售環節的增值稅免征;其收購貨物的成本部分,因外貿企業在支付收購貨款的同時也支付了生產經營該類商品的企業已納的增值稅稅款,因此,在貨物出口后按
收到發票和貨物就只有當采購商品入庫核算了(不再按退貨沖銷收入處理),再轉出庫,就按正常外銷出庫記收入即可!
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