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02 外貿企業出口退稅進貨明細申報采集中征稅率什么意思(出口退稅審核系統中外貿企業01庫是什么意思)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-05-30 03:18:43【】0人已围观

简介標識】空:該記錄處于錄入狀態R:該記錄需要申報Z:該記錄暫時不需申報P:該記錄因業務特殊規定,不符合錄入規則又需要申報E:該記錄有錯誤:如果標識為E則不能生成任何數據【申報標志】空:該記錄處于未申報狀

標識 】空: 該記錄處于錄入狀態 R:該記錄需要申報 Z: 該記錄暫時不需申報 P: 該記錄因業務特殊規定,不符合錄入規則又需要申報 E: 該記錄有錯誤 :如果標識為E則不能生成任何數據 【 申報標志 】空 : 該記錄處于未申報狀態 R : 該記錄已確認需要申報 4

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退稅申報數據檢查(向導第3步) 4

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進貨出口數量關聯檢查 檢查同一關聯號同一商品碼下的進貨和出口總數量是否相等

彈出文本查看器會顯示是否有錯誤無須保存到文件如果數量不等,需要根據提示找到相應關聯號數據進行修改

修改后再進行關聯檢查,直到完全正確為止 4

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換匯成本檢查 根據換匯成本的上下限,檢查數據的換匯成本是否超出合理范圍 4

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預申報數據一致性檢查 4

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生成預申報軟盤(向導第4步) 檢查無誤后,選擇此步進行退稅申報或單證申報,生成數據報送到稅務機關預審核

:在生成明細數據的時候關聯號必須輸入9999999999,這樣就可以將在軟件中錄入的所有關聯號的數據全部生成到同一文件夾中 生成數據時,路徑可自行設定

建議設置相應的文件夾:退稅申報按“申報所屬期+YS”; “確定”后,如申報盤符上未建立相應文件夾,系統會彈出確認信息對話框,如“路徑C:\200808ys沒有找到,您要新建此路徑嗎?”,選擇“是”即可 4

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預審信息處理(向導第5步) :反饋信息收到后直接在向導第5步進行讀入并在處理界面進行查詢

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退稅申報預審信息接收 4

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退稅申報預審信息讀入 退稅部門審核完企業的預申報數據后,會反饋給企業審核疑點,企業需通過系統提供的“退稅申報預審信息讀入”將反饋信息讀入到申報系統

申報系統只保留本次反饋信息,讀入后當月進行調整,下次讀入新的反饋信息后,將覆蓋上次的反饋信息

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退稅預審信息處理 反饋信息讀入系統后,根據稅局反饋的疑點信息,企業可通過疑點原因、疑點概述、調整方法對上述疑點進行內部調整

疑點信息可通過打印功能鍵打印出來與系統內的原申報數據進行比較

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確認正式申報數據(向導第6步) 4

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確認正式申報數據 P

315 企業根據反饋疑點調整后將最終確認的數據進行正式申報,正式申報后可操作申報明細表的打印

確認后轉為正式申報

:必須進行此步操作,否則數據沒有辦法轉到向導的第6步中進行打印

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出口明細申報數據查詢 P

316 對已經確認的正式申報數據,可以進行查詢、申報表打印、打印到EXCEL等

可通過“擴展功能”操作,如下圖: :當數據確認為正式申報后,一定要先將申報明細表打印出來后并確認無誤后再做向導的第7步“生成退稅申報軟盤”

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進貨明細申報數據查詢 操作同上節

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試算本次申報退稅額 P

317 計算本次申報的可退稅額,點擊“試算本次申報退稅額”后,選擇“是”,系統自動計算退稅額 本節可不操作

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撤銷本次申報數據 P

318 若確認正式申報數據后,用戶需要對申報數據進行調整或追加數據,可執行此功能,將數據從正式申報轉入待申報,修改后再重新生成申報數據

如圖所示

: :在向導第7步撤銷數據的時候關聯號和生成明細數據時的關聯號一樣均為9999999999

:如向導第7步已“生成退稅申報軟盤”,則本步驟將無法撤銷,見第4

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生成正式申報軟盤(向導第7步) 4

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退稅匯總申報表錄入 系統會根據明細數據自動生成匯總表,點擊增加,按回車鍵后系統自動生成匯總數據,保存后,可通過右上角紅色“打印報表”按鈕進行匯總報表的打印 4

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生成退稅申報軟盤 生成 “退稅申報軟盤”,形成正式申報

執行此功能后,申報數據由本次申報轉為已申報狀態

轉已申報的數據,可通過已申報出口明細數據查詢及已申報進貨明細數據查詢進行查詢

申報路徑為“申報所屬期+ZS” 4

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已申報數據確認(向導第8步) 4

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讀入稅務機關反饋信息 4

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確認實際退稅數據 4

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已申報出口明細數據查詢 企業生成正式申報軟盤后,此次生成申報的退稅申報明細將生成到此模塊內

如果企業想撤銷此次正式申報,可以通過點擊此模塊中的“認可申報”按鈕顯示如下圖對話框,選擇“當前關聯號轉為待申報”,點擊“確定”按鈕,則把當前關聯號相關的進貨、出口明細數據轉到向導第2步中 如果企業要把整月的正審數據撤銷,例如要撤銷2008年8月份01批次的正式申報數據

首先點擊“篩選”按鈕,出現如下圖所示,在字段含義里選擇“申報年月”運算關系選擇“等于”,值里填入“200808”點擊增加

再在字段含義里選擇“申報批次” 運算關系選擇“并且”,值里填入“01” 點擊增加,點擊“確定”

退出“篩選條件”窗口

這樣會在窗口左側的索引窗體中顯示2008年8月份01批次所有的關聯號

點擊 顯示如下圖對話框, 選擇“當前篩選的所有關聯號轉為待申報”,點擊“確定”按鈕

對稅務機關審核并已認可的申報數據,企業可以點擊 按鈕,顯示如下圖,選擇“當前關聯號轉為已認可”,點擊“確定”按鈕,則把當前關聯號相關的進貨、出口明細數據轉到相關的進貨、出口認可數據模塊中

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已申報進貨明細數據查詢 4

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已認可進貨明細數據查詢 4

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已認可出口明細數據查詢 4

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單證申報向導 4

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單證申報數據錄入 4

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進貨分批單申報錄入 點擊“基礎數據采集”——“進貨分批單申報錄入” 數據項目說明: 【 稅種 】增值稅為V,消費稅為C 【 發票號碼 】無需錄入 【 發票代碼 】無需錄入 【發票開票日期】發票的填開日期 【 項號 】為該筆進貨發票上的記錄項號 【 分批次數 】分批次數:第一次為1,第二次為2,以此類推 【 進貨憑證號 】增值稅錄入規則為發票左上角10位號碼+右上角8位號碼; 消費稅錄入規則為取掉專用稅票括號內的前2位,在最后加上兩位項號 【 商品代碼 】按報關單商品代碼錄入 【 商品名稱 】根據所選擇商品代碼自動跳出無須錄入和修改 【發票原始數量】開具分批單的進貨發票上的商品的原始數量 【發票原始金額】開具分批單的進貨發票上的商品的原始金額 【本次申報數量】本次申報出口的數量 【法定征稅稅率】增值稅法定征稅稅率為專用發票開具的征稅率;消費稅法定征稅稅率為專用稅票開具的征稅率,和商品碼庫的消費稅稅率一致;如果為雙重征消費稅商品需企業自行錄入征稅率 【 申報標志 】空:未申報 1:待申報 R:已申報 4

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補報關單申請表: 數據項目說明: 【 編號 】是稅務機關將數據打印到一張憑證的標志,編號規則是所屬期加序號,但是同一報關單編號必須一致 【 出口日期 】報關單右上角的出口日期 【出口岸關別碼】簽發此報關單的海關關別代碼 【海關關別名稱】簽發此報關單的海關關別名稱 【 報關單號 】報關單編號 【 核銷單號 】報關單所對應的核銷單號 【 出口發票號 】可以簡寫,但在本企業內必須能唯一區分 【 貿易性質碼 】出口貨物貿易性質代碼,詳見代碼表 【貿易性質名稱】出口貨物貿易性質名稱 【 項號 】是稅務機關打印在一張憑證項下的第幾條記錄標志 【 商品代碼 】出口貨物的海關商品碼 【 商品名稱 】出口貨物的商品名稱 【 單位 】出口貨物的海關計量單位 【 出口數量 】實際出口發貨數量,和海關報關單上第一計量單位的數量一致 【 USD 離岸價 】美元離岸價 【 申報標志 】空:未申報 1:待申報 R:已申報 【申報保留標識】此標志可由申報系統傳入審核系統,按稅局規定使用 【 申報標志 】空:未申報 1:待申報 R:已申報 【申報保留標識】此標志可由申報系統傳入審核系統,按稅局規定使用 4

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補核銷單申請表 主要錄入出口貨物報關單聯(出口退稅專用聯)出口收匯核銷單、出口發票,錄入后點擊“設置標志”按鈕,進行申報標志的設置

數據項目說明: 【 編號 】是稅務機關將數據打印到一張憑證的標志,編號規則是所屬期加序號,但是同一報關單編號必須一致 【 核銷單號 】外匯核銷單編號 【 報關單號 】出口報關單海關編號 【 出口發票號 】可以簡寫,但在本企業內必須能唯一區分 【 離岸價格 】美元離岸價 【 貿易性質碼 】出口貨物貿易性質代碼,詳見代碼表 【貿易性質名稱】出口貨物貿易性質名稱 【 申報標志 】空:未申報 1:待申報 R:已申報 【申報保留標識】此標志可由申報系統傳入審核系統,按稅局規定使用 4

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生成預申報軟盤 選擇單證申報向導的第二步“生成預申報數據”再選擇“單證申報”

如圖 4

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生成正式申報軟盤 1、打印單證申報數據:在正式審核時,稅務機關需要企業提供相應的單證報表,選擇此菜單項可以打印相關申報報表 2、生成單證申報軟盤:確認待申報的單證無誤后,選擇此菜單將退稅的正式申報數據生成到軟盤上,送報稅務機關進行正式審核

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補充資料 4

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專用打印 正式申報的時候才需要打印紙質報表,預申報不需要打印

請務必在生

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