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02 外貿企業出口退稅流程及賬務處理怎么申報(外貿出口退稅如何申報?具體流程是怎樣的?)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-04-29 09:29:31【】3人已围观

简介求\x0d\x0a\x0d\x0a①核銷單上的欄目是否填全;\x0d\x0a\x0d\x0a②核銷單、報關單、發票上的出口貨物名稱、數量

\x0d\x0a\x0d\x0a①核銷單上的欄目是否填全;\x0d\x0a\x0d\x0a②核銷單、報關單、發票上的出口貨物名稱、數量、成交價格是否一致;\x0d\x0a\x0d\x0a③核銷單上的報關單號是否和報關單編號一致,報關單上的批準文號是否和核銷單上的編號一致;④發票上企業外銷法人章、銷售收入章是否已加蓋,銷售收入、離岸價、入賬憑證號碼是否已填全

\x0d\x0a\x0d\x0a(二)檢查收匯\x0d\x0a\x0d\x0a根據結匯水單或收匯通知書,檢查每筆收齊單證的退稅業務是否足額收匯

收匯金額可以外匯管理部門確認的核銷金額加上在核銷單上注明的其他費用,如果收匯金額少于該筆業務離岸價的95%,那么則應按實際收匯金額計算申報出口退稅,如果收匯金額少于離岸價但大于該筆業務離岸價的95%,則可以離岸價全額申報出口退稅

\x0d\x0a\x0d\x0a三

出口退稅預申報\x0d\x0a\x0d\x0a(一)申報要求\x0d\x0a\x0d\x0a出口單位在規定期限內,收齊出口貨物退稅所需的有關單證,使用國家稅務總局認可的出口貨物退稅電子申報系統生成電子申報數據,如實填寫出口貨物退稅申報表,向稅務機關申報辦理出H貨物退稅手續

逾期申報的,除另有規定外,稅務機關不再受理該筆出H貨物的退稅申報,該補稅的應按有關規定補征稅款

\x0d\x0a\x0d\x0a(二)預審\x0d\x0a\x0d\x0a出口單位申報出口貨物退稅時,稅務機關及時予以接受并進行初審

經初步審核,出口商報送的申報資料、電子申報數據及紙質憑證齊全的,將繳款書信息(輸人數據庫)與報關單信息(出H)分別輸入退稅申報專用程序后,制成出口退稅預審軟盤,報送稅務機關進行預審

預審通不過的,稅務機關不予受理該筆出口貨物的退稅申報,并要當即向出口單位提出改正、補充資料、憑證的要求

企業應撤銷該退稅單證,并調整申報數據

\x0d\x0a\x0d\x0a(三)退稅申報軟盤的申報\x0d\x0a\x0d\x0a軟盤上應注明:①企業海關代碼;②企業名稱;③當年度第××次申報;④申報年月;⑤申報退稅額

\x0d\x0a\x0d\x0a稅務機關受理出口商的出口貨物退稅申報后,應為出口商出具回執,并對出口貨物退稅申報情況進行登記

\x0d\x0a\x0d\x0a四

出口退稅正式申報退稅憑證的裝訂\x0d\x0a\x0d\x0a裝訂順序為:①出口憑證封面;②出口退稅免抵退稅審批匯總表;③生產企業進料加工貿易免稅證明;④生產企業進料加工進口料件申報明細表;⑤出口貨物退稅申報匯總表;⑥退稅進貨憑證明細表;⑦退稅申報明細表;⑧核銷單、報關單、外銷發票

其中⑥、⑦另備一份不要裝訂,隨單證一起報送,以供稅務機關人員審核時用

裝訂退稅單證時,月份之間用白紙隔開,在白紙上注明月份、關聯號數、是否已全部申報

如果本月有發票號碼不須正式申報的,如:開錯發票已重開紅票沖轉、已辦理退運等,也應在紙匕注明

\x0d\x0a\x0d\x0a五

出口退稅申報的審核審批\x0d\x0a\x0d\x0a稅務機關受理出口單位出口貨物退(免)稅申報后,在規定的時間內,對申報憑證、資料的合法性、準確性進行審查,并核實申報數據之間的邏輯對應關系

\x0d\x0a\x0d\x0a(一)重點審核內容\x0d\x0a\x0d\x0a(1)申報出口貨物退(免)稅的報表種類、內容及印章是否齊全、準確;\x0d\x0a\x0d\x0a(2)申報出口貨物退(免)稅提供的電子數據和出口貨物退(免)稅申報表是否一致;\x0d\x0a\x0d\x0a(3)申報出口貨物退(免)稅的憑證是否有效,與出口貨物退(免)稅申報表明細內容是否一致等

\x0d\x0a\x0d\x0a(二)重點審核的憑證\x0d\x0a\x0d\x0a(1)出口貨物報關單(出口退稅專用)

出口貨物報關單必須蓋有海關驗訖章,注明“出口退稅專用”字樣的原件(另有規定者除外),出口報關單的海關編號、出口商海關代碼、出口日期、商品編號、出口數量及離岸價等主要內容應與申報退(免)稅的報表一致

\x0d\x0a\x0d\x0a(2)代理出口證明

代理出口貨物證明上的受托方企業名稱、出口商品代碼、出口數量、離岸價等應與出口貨物報關單(出口退稅專用)上內容相匹配并與申報退(免)稅的報表一致

\x0d\x0a\x0d\x0a(3)增值稅專用發票(抵扣聯)

增值稅專用發票(抵扣聯)必須印章齊全,沒有涂改

增值稅專用發票(抵扣聯)的開票日期、數量、金額、稅率等主要內容應與申報退(免)稅的報表匹配

\x0d\x0a\x0d\x0a(4)出口收匯核銷單(或出口收匯核銷清單,下同)

出口收匯核銷單的編號、核銷金額、出口商名稱應當與對應的出口貨物報關單上注明的批準文號、離岸價、出口商名稱相匹配

\x0d\x0a\x0d\x0a(5)消費稅稅收(出口貨物專用)繳款書

消費稅稅收(出口貨物專用)繳款書各欄目的填寫內容應與對應的發票一致;征稅機關、國庫(銀行)印章必須齊全并符合要求

\x0d\x0a\x0d\x0a(三)電子信息核對\x0d\x0a\x0d\x0a(1)出口報關單電子信息

出口報關單的海關編號、出口日期、商品代碼、出口數量及離岸價等項目是否與電子信息核對相符

\x0d\x0a\x0d\x0a(2)代理出口證明電子信息

代理出口證明的編號、商品代碼、出口日期、出口離岸價等項目是否與電子信息核對相符

\x0d\x0a\x0d\x0a(3)出口收匯核銷單電子信息

出口收匯核銷單號碼等項目是否與電子信息核對相符

\x0d\x0a\x0d\x0a(4)出口退稅率文庫

出口商申報出口退稅的貨物是否屬于可退稅貨物,申報的退稅率與出口退稅率文庫中的退稅率是否一致

\x0d\x0a\x0d\x0a(5)增值稅專用發票電子信息

增值稅專用發票的開票日期、金額、稅額、購貨方及銷售方的納稅人識別號、發票代碼、發票號碼是否與增值稅專用發票電子信息核對相符

\x0d\x0a\x0d\x0a在核對增值稅專用發票時應使用增值稅專用發票稽核、協查信息

暫未收到增值稅專用發票稽核、協查信息的,稅務機關可先使用增值稅專用發票認證信息,但必須及時用相關稽核、協查信息進行復核;對復核有誤的,要及時追回已退(免)稅款

\x0d\x0a\x0d\x0a(6)消費稅稅收(出口貨物專用)繳款書電子信息

消費稅稅收(出口貨物專用)繳款書的號碼、購貨企業海關代碼、計稅金額、實繳稅額、稅率(額)等項目是否與電子信息核對相符

\x0d\x0a\x0d\x0a六

辦理退稅\x0d\x0a\x0d\x0a稅務機關將出口單位申報的手續齊備、內容真實的資料進行審核無誤后辦理退稅手續

外貿進出口公司出口退稅的申報流程是什么?

外貿公司進出口退稅申報流程:

1、外貿公司進出口退稅申報系統和出口退稅網,安裝后根據服務器維護開展公司信息設定。

2、根據出口退稅系統軟件進行出入口清單申請數據信息的入錄、審批。

3、獲得增值發票后在稅票開稅票時間30天內,在“發票認證系統軟件”或稅務局開展發票信息驗證。

4、根據出口退稅系統軟件進行拿貨清單申請數據信息的入錄、審批。

5、根據系統軟件中“數據處理方法”的“拿貨出入口總數關系查驗”和“換匯成本查驗”后轉化成預申請數據信息。

6、在網上預申請和查看審批意見反饋。

7、在申報系統中入錄報關單證辦理備案數據信息。

8、審批根據后,開展宣布申請,把預申請數據信息確定到宣布申請數據信息中。

9、復印出入口清單申報單、拿貨清單申報單、進出口退稅申請明細表各2份;并轉化成出口退稅申請硬盤,硬盤中應當有12個文檔,并在轉化成好的出口退稅硬盤上寫上公司的名字和海關代碼。

10、提前準備出口退稅申請材料,到出口退稅科宣布申請出口退稅;(必須在出入口時間算起90天內開展宣布申請)

外貿出口企業出口退稅涉及的會計處理應該怎么做呢?

外貿公司出口退稅賬務處理如下所示:

1、外貿企業出口貨物的銷售實現時間的確定

出口貨物的銷售實現時間,不論是何種運輸方式(海、陸、空、郵),均以取得運單并向銀行辦理交單后,作為出口銷售收入的實現時間。

2、外貿公司出口退稅(增值稅)核算

外貿公司出口貨物必須單獨設賬核算購進金額和進項金額,如購進貨物當時不能確定用于出口或內銷,一律記入出口庫存賬,內銷時從出口庫存賬轉入內銷庫存賬。

(1)購進出口貨物時的會計分錄如下:

借:庫存出口商品

應交稅金—應交增值稅(進項稅金)

貸:銀行存款(應付賬款)

(2)貨物出口后,根據征稅率與退稅率的差率,計算征退稅差額及應收出口退稅額是的會計分錄如下所示:

借:主營業務成本(征退稅差額)

應收出口退稅

貸:應交稅金—應交增值稅(進項稅轉出)

—應交增值稅(出口退稅)

(3)收到出口退稅款時的會計分錄:

借:銀行存款

貸:應收出口退稅

3、外貿公司出口退稅(消費稅)核算

外貿公司自營出口應稅消費品,應在應稅消費品報關出口后向主管退稅的稅務機關申請退還已納消費稅。

(1)貨物出口后要計算應退稅款的會計分錄可登記為:

借:應收出口退稅(消費稅)

貸:主營業務成本

(2)收到退回的消費稅款時的

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