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02 外貿公司的進項發票需要當月認證嗎(外貿公司,出口退稅的發票當月認證的金額,應該填寫在增值稅進項附表二的第幾欄?)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-05-28 10:12:13【】7人已围观
简介24品名和數量開錯了,但總金額沒錯,不需要重新開。發票認證時主要是對金額認證而不是對品名數量認證。你只需要在記賬的時候登記到你認為正確的品名里并注明一下,就可以了,有必要這么繁瑣的做法嗎?我們公司給購
A:要認證,就不需要在表二里做進項轉出
B:不要認證,要在表二里做進項轉出
A或B的最后申報結果是不影響的~~~所以由你認不認都可以~~~
購買方收到紅字發票之后要認證嗎根據《國家稅務總局關于修訂增值稅專用發票使用規定的補充通知》(國稅發[2007]18號)文件的規定,
為實現對通知單的監控管理,稅務總局正在開發通知單開具和管理系統。
在系統推廣應用之前,通知單暫由一般納稅人留存備查,稅務機關不進行核銷。
紅字專用發票暫不報送稅務機關認證。
根據上述規定,一般納稅人企業取得的紅字增值稅專用發票不需要認證。
營業稅開紅字發票需要認證嗎不需!
紅字發票需要去稅務局認證嗎?紅字發票暫不需要到稅務局進行認證。看一下文件的第三條吧。
國稅發[2007]18號
國家稅務總局關于修訂增值稅專用發票使用規定的補充通知
各省、自治區、直轄市和計劃單列市國家稅務局:
《國家稅務總局關于修訂〈增值稅專用發票使用規定〉的通知》(國稅發〔2006〕156號,以下簡稱《通知》)下發后,各地陸續反映了一些執行中存在的問題,經研究,現補充通知如下:
一、增值稅一般納稅人開具增值稅專用發票(以下簡稱專用發票)后,發生銷貨退回、銷售折讓以及開票有誤等情況需要開具紅字專用發票的,視不同情況分別按以下辦法處理:
(一)因專用發票抵扣聯、發票聯均無法認證的,由購買方填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》(以下簡稱申請單),并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息,主管稅務機關審核后出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》(以下簡稱通知單)。購買方不作進項稅額轉出處理。
(二)購買方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍,取得的專用發票未經認證的,由購買方填報申請單,并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息,主管稅務機關審核后出具通知單。購買方不作進項稅額轉出處理。
(三)因開票有誤購買方拒收專用發票的,銷售方須在專用發票認證期限內向主管稅務機關填報申請單,并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息,同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料,主管稅務機關審核確認后出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發票。
(四)因開票有誤等原因尚未將專用發票交付購買方的,銷售方須在開具有誤專用發票的次月內向主管稅務機關填報申請單,并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息,同時提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料,主管稅務機關審核確認后出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發票。
(五)發生銷貨退回或銷售折讓的,除按照《通知》的規定進行處理外,銷售方還應在開具紅字專用發票后將該筆業務的相應記賬憑證復印件報送主管稅務機關備案。
二、稅務機關為小規模納稅人代開專用發票需要開具紅字專用發票的,比照一般納稅人開具紅字專用發票的處理辦法,通知單第二聯交代開稅務機關。
三、為實現對通知單的監控管理,稅務總局正在開發通知單開具和管理系統。在系統推廣應用之前,通知單暫由一般納稅人留存備查,稅務機關不進行核銷。紅字專用發票暫不報送稅務機關認證。
四、對2006年開具的專用發票,在2007年4月30日前可按照原規定開具紅字專用發票。
特此通知。
二○○七年二月十六日
收到的負數發票需認證嗎?不需要,負數就是沖賬的,既然你能開出負數發票,說明正數發票還沒有認證
增值稅發票進項與銷項時差的問題?
我們公司是一般納稅人,我想問一下進項沒到可以開銷項發票嗎?——可以。進項稅額沒有到賬,可以開銷項發票,只是提前全額交納了增值稅,沒法抵扣進項稅額。
如果先開了銷項,進項在多少日內必須開具才能進行抵扣呢?——沒有限制。
增值稅進項稅額的抵扣時限,是增值稅進項發票開出后180天內認證抵扣。如果進項發票沒開出來,則沒有時間限制的。
但是,作為銷售方,如果不按照增值稅發票開具的時間開票,是違法的。增值稅的開票時間,在增值稅條例里面有明確的規定:
增值稅專用發票開具時限:
(一)采用預收賬款、托收承付、委托銀行收款結算方式的,為貨物發出的當天
(二)采用交款提貨結算方式的,未收到貨款的當天
(三)采用賒銷、分期收款結算方式的,為合同約定的收款日期的當天
(四)將貨物交付他人代銷,為收到受托人送交的代銷清單的當天
(五)設有兩個以上機構并實行統一核算的納稅人,將貨物從一個機構移送其他機構用于銷售,按規定應當征收增值稅的,為貨物移送的當天
(六)將貨物作為投資提供給其他單位或個體經營者,為貨物移送的當天
(七)將貨物分配給股東,為貨物移送的當天
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