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02 外貿公司退稅和工廠退稅(外貿公司出口退稅怎么算,是按照工廠給的增值稅發票上算還是核銷單上,所退稅額是外貿公司的,還是工廠的,)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-05-26 12:20:19【】5人已围观

简介稅并退稅”。生產企業和外貿企業??看出口退稅認定表上稅務局對你們的鑒定.生產企業鑒定為免抵退.外貿企業為免退.外貿企業出口退稅及生產型企業出口退稅區別外貿企業實行免、退稅方法,即對本環節中的增值部分免

稅并退稅”。

生產企業和外貿企業??

看出口退稅認定表上稅務局對你們的鑒定.

生產企業鑒定為免抵退.

外貿企業為免退.

外貿企業出口退稅及生產型企業出口退稅區別

外貿企業實行免、退稅方法, 即對本環節中的增值部分免稅,進項稅額退稅;所退稅額是國內采購部分發生的增值稅。外貿型企業對于出口商品沒有限制,只要是在國內采購并且開具增值稅發票的產品都可以退,當然商品退稅率不能為0,生產企業實行免、抵、退稅方法,并且生產企業只能出口本企業經營范圍內的產品。

免:對生產企業出口的自產貨物,免征本企業生產銷售環節增值稅;

抵:指生產企業出口自產貨物所耗用的原材料、零部件、燃料、動力等所 含應予退還的進項稅額,抵頂內銷貨物的應納稅額;

退:指生產企業出口的自產貨物在當月內應抵頂的進項稅額大于應納稅額時,對未抵頂完的部分予以退稅。

外貿出口企業如果是購進貨物出口,取得的專用發票用于辦理退稅,不能進入進項抵扣。當然如果是購進貨物用于內銷,取得的進項可以作為進項稅額參加抵扣。

外貿企業是實行免退稅。因為內外銷要分開合算,即外銷的涉及的專用發票用于退稅,不能進入進項。內銷部份單獨就其進項和銷項計算應納稅額,所以不存在抵的問題。

是的,實行免抵退稅的生產企業,只有當期出現留抵稅額時才會產生退稅。

免抵稅額其實就是生產企業出口銷售環節被免和被抵的金額。換個說法,如果這家企業的出口銷售也跟內銷一樣要征稅的話,它的應納稅額正是免抵稅額。免抵稅額可以間接體現企業的增值稅貢獻,雖然企業沒有繳納這部份稅款,但是,國家會根據免抵稅額從中央庫調出部份到地方庫,增加地方稅收收入。所以在計算出口企業的增值稅稅負時免抵稅額是當作應納稅額來計算的。

生產企業的出口退稅和外貿企業的出口退稅的主要區別是什么?

生產企業 是 先免后抵 出口時不需要先交稅,拿退稅額去抵消應交稅額

外貿企業 是先交 后退,支付貨款給工廠時其實支付部分包含了增值稅, 國家按退稅率和發票面額 把退稅退還到 外貿企業

外貿公司出口退稅怎么算,是按照工廠給的增值稅發票上算還是核銷單上,所退稅額是外貿公司的,還是工廠的,

是按照工廠的增值稅發票上的金額算,但是要和核銷單上做比較,如果比出來這單生意是虧損的,很可能稅務方面會找你們質詢。退稅金額的算法是 含稅總額 / 1.17 * 退稅率。

所退稅額是從稅務局直接劃到外貿公司的帳戶上,所以應該是屬于外貿公司的。當然,如果你作為外貿公司和工廠有協議,他們享受退稅的話,就得再按照協議還給他們。

生產企業和外貿的退稅 區別

現在已經是2019.

比如我產品,13%的增值稅,出口退稅也是13%

實際上出口退稅就是買材料已經開進來的票(含了多少稅),

國際最后退給你的就是那部分錢。

對于外貿公司來說,一模一樣的!外貿公司要你多開票,對你來說,就是

多交稅。 到時再多退稅。 說實話沒啥不同。

不同點在于:

外貿公司讓你多開,你就當月就要多交稅了(雖然后面稅會退到你手上)

另外,外貿公司通常是會收你錢的……

最后,好處還是有的,起碼不需要特意做出口的賬。另外因為多開票

多交稅,你在稅務部門那就是納稅比較多一些,如果政府有政策,比如

退還一些稅給企業,那就賺到了。

總之,

大體上沒差別的。

別要想太多,別把國家當傻子,

退稅的本質就是把你在國內多交的那部分稅退給你,

怎么可能讓你多賺……

現在是2019年了。

老黃歷的那些理論不適用了

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