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02 貿易企業綜合稅率核定(外貿公司交什么稅)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-05-05 10:25:50【】9人已围观

简介是多少?貿易公司分一般納稅人和小規模。如果是一般納稅人,有增值稅17%,進項可以抵扣。還有所得稅。出口業務按產品看是否有退稅和退稅率。如果是小規模,只有營業稅和營業稅附加,發票金額的5.5%,最后也有

是多少?

貿易公司分一般納稅人和小規模。如果是一般納稅人,有增值稅17%,進項可以抵扣。還有所得稅。出口業務按產品看是否有退稅和退稅率。如果是小規模,只有營業稅和營業稅附加,發票金額的5.5%,最后也有所得稅。所得稅都是25%。

毛利率=銷售利潤/銷售收入

貿易公司要交那些稅

首先明確兩點:納稅人包括一般納稅人和小規模納稅人,兩者的主要區別是增值稅的計算方法不一樣。一般納稅人是銷項稅額(銷售貨物的銷售額加價外費用*適用稅率)-進項稅額(購進貨物的增值稅可以抵扣)=本期應納稅額,基本稅率是17%;小規模納稅人是的應納稅額=銷售額*適用稅率(一般是3%)。這些都是比較正常的銷售業務,其他有特殊的,按照特殊規定計算。

第二,3個點的增值稅票肯定有。增值稅票最基本的有兩種:增值稅普通發票(一般是小規模企業開具,購進貨物取得此票不得抵扣進項)和增值稅專用發票(一般納稅人取得該票可以抵扣進項)。另外注意小規模企業請稅務機關代開的增值稅專用發票,一般納稅取得該票可以抵扣銷售額(不含增值稅額)的3%。

第四,營業稅和增值稅是不重合的,交增值稅的就不交營業稅,交營業稅的就不交增值稅。增值稅是針對銷售貨物和修理修配勞務征收的,營業稅就是除這些以外的。有些兼營業務分別閥算就分別繳納營業稅和增值稅,而混合銷售則根據稅法來,自己參考稅法來,一般是根據主營來和稅務機關認定來征收那個稅種。

最后建議,剛參加工作的買本稅法書,比如CPA的稅法教材看下,很有幫助的。希望對你有幫助的。

貿易公司 營業稅稅率多少啊

樓主:普通的貿易公司一般是實行的增值稅,因不知你單位具體的業務范圍,給個營業稅稅目稅率表 ,供你學習。

1、營業稅稅目稅率表

稅 目 征收范圍 稅率

一、交通運輸業 陸路運輸、水路運輸 航空運輸、管道運輸、 裝卸搬運 3%

二、建筑業 建筑、安裝、修繕裝飾 及其他工程作業 3%

三、金融保險業 5%

四、郵電通信業 3%

五、文化體育業 3%

六、娛樂業 歌廳、舞廳、 OK 歌舞廳、音樂茶座、臺球 高爾夫球、保齡球、游藝 5%-20%

七、服務業 代理業、旅店業、飲食業 旅游業、倉儲業、租賃業 廣告業及其他服務業 5%

八、轉讓無形資產 轉讓土地使用權、專利權 非專利技術、商標權、 著作權、商譽 5%

九、銷售不動產 銷售建筑物及其他土地附著物 5%

2、營業稅的計算基數是企業當期全部營業收入,除在發票上明確記載的價格折扣外,不能抵減任何項目。

營業稅額額=營業收入*相應的稅率

小型貿易公司如何合理避稅?

小型貿易公司如何合理避稅?有限公司返稅政策

一些中大型企業想要建立分公司、子公司來分流業務時,可以將新注冊的到地方政府稅收優惠園區,不用實地辦公,只用在當地登記納稅,即可享受稅收返還獎勵。

當地有這樣的稅收優惠政策,企業入駐后就可以享受。

增值稅:地方留存部分(50% )70%-90%的稅收支持,相當于鼓勵企業增值稅納稅額總額的35%-45%。

企業所得稅:地方留存部分(40% )70%-90%的稅收支持,相當于鼓勵企業繳納企業所得稅納稅總額的28%-36%。

稅收獎勵支持周期一般為納稅申報的下一個月,具體基于當地財政支持,通過總部經濟入駐的公司,前期商定的支持比例將被兌現。

自然人代開:

若是企業對于成本發票的需求特別迫切,比較急的話,可以考慮自然人代開的方式。不用自然人設立企業,只是需要提交自然人的身份資料,以及業務合同,由我司專員代為去稅收洼地的稅務局代開發票,綜合稅率2.5%-3%。完稅后也會提供和完稅證明,1-2個工作日就可以開票出來。

有的朋友可能會問,自己去稅務局代開不行嗎。其實是可以的,但是個人去稅務局代開的話,稅率就是20%,或者是按五級累進制查賬征收,稅率也比較高。

筆者所在的是稅收洼地直屬的招商平臺,只有通過稅收洼地的地方稅務才能享受到稅率低的核定代開發票。

企業所得稅在國稅核定,怎么查所屬行業,例如

企業所得稅在國稅核定,怎么查所屬行業,例如

進入國稅系統網站——左邊查詢區——涉稅資訊查詢——進入查詢——納稅人基本資訊查詢——國標行業——行業明細

這樣就可以查到所屬行業了

企業所得稅 地稅 核定

應納所得稅=按收入(或成本)×核定的應稅所得率×所得稅率

希望能幫助到你!

國稅企業所得稅屬核定征收企業所得稅該怎樣計算?例如:本月收入為100,000元,核定稅率為4%。應交多少企業

應交企業所得稅=收入*核定的應納稅所得率*稅率=100000*4%*25%=1000(元)

企業所得稅核定征收 國稅發【2008】30號

1.核定征收是按照你收入的一定比例確定應納稅所得額,再計算繳納所得稅

當你轉為按利潤計算所得稅的時候以前的是不需要追溯調整的

2.可以

納稅人認為已符合查帳征收要求,可以在次年1月底以前向稅務機關提出申請,稅務機關3月底前重新核定征收方式。實行核定征稅的投資者,不能享受個人所得稅的優惠政策。

企業所得稅核定、查賬征收?

新開辦的公司在國稅局申請增值稅一般納稅人,批準之后,企業所得稅預設的是查賬征收。

如果該公司是核定征收所得稅,納稅人會收到稅務的《企業所得稅核定征收鑒定表》,10個工作日內,填好該表并報送主管稅務機關。《企業所得稅核定征收鑒定表》一式三聯,主管稅務機關和縣稅務機關各執一聯,另一聯送達納稅人執行。主管稅務機關還可根據實際工作需要,適當增加聯次備用。主管稅務機關應在受理《企業所得稅核定征收鑒定表》后20個工作日內,分類逐戶審查核實,提出鑒定意見,并報縣稅務機關復核、認定。

如果你公司未收到稅務《企業所得稅核定征收鑒定表》,所以你公司所得稅應該是預設的是查賬征收。

我公司應該在國稅還是地稅叫企業所得稅?北京現在還有核定征收企業所得稅的么?

所得稅應該在地稅申報,但是仍然要去國稅報到。

有核定征收企業所得稅的

到年底了出了月綜合申報,個人所得稅申報,還有年度所得稅匯算清繳。

季報是每季都報了的,年報的話把全年的申報上去就行了,至于匯算是要把一些納稅調整專案進行調整,據此來核算你的年度所得稅,可以請稅務師事務所或者會計師事務所給你代為匯算,我們這里收費一般是1000或以上,根據賬務多少核定,但起底是1000.

年底是需要交紙質報表的。

通常情況下是這樣,但一些細節的東西你需要買粉絲你的征管員,因為有地域差異,不一定都一樣,只能說大致是差不多的。

請教國稅企業所得稅核定征收政策?

納稅人具有下列情形之一的,應采取核定征收方式征收企業所得稅:

一、依照稅收法律法規規定可以不設賬簿的或按照稅收法律法規規定應設定但未設定賬簿的;

二、只能準確核算收入總額,或收入總額能夠查實,但其成本費用支出不能準確核算的;

三、只能準確核算成本費用支出,或成本費用支出能夠查實,但其收入總額不能準確核算的;

四、收入總額及成本費用支出均不能正確核算,不能向主管稅務機關提供真實、準確、完整納稅資料,難以查實的;

五、賬目設定和核算雖然符合規定,但并未按規定儲存有關賬簿、憑證及有關納稅資料的;

六、發生納稅義務,未按照稅收法律法規規定的期限辦理納稅申報,經稅務機關責令限期申報,逾期仍不申報的。

企業所得稅征收方式鑒定工作每年進行一次,時間為當年的1至3月底。當年新辦企業應在領取稅務登記證后3個月內鑒定完畢。

企業所得稅征收方式一經確定,如無特殊情況,在一個納稅年度內一般不得變更。

核定不是不好,要看你是否符合查帳征收條件。

已經發了你表填基本上意味著已被定為核定征收了。

企業在登出前沒核定企業所得稅種,恢復后工作人員核定企業所得稅,現在國稅部門能否部門能否刪除

您是說你們企業要登出,問國稅那邊之前沒有核定稅種,現在還能否進行稅務登出是吧。其實之前有沒有核定稅種,現在都已經不重要了,不管是國稅還是地稅,你們企業都要跟稅務的專管員聯絡,看現在要登出的話需要什么手續和資料,因為登出肯定是需要專管員審批的。

企業所得稅核定與查賬一樣嗎

企業所得稅核定征收與查賬征收不一樣。

企業所得稅查賬征收一般是指能正確核算(查實)收入總額、能正確核算(查實)成本費用總額的納稅人,按照其應納稅所得額(利潤迦納稅調整)和稅率計算征收企業所得稅。

根據國家稅務總局 關于印發《企業所得稅核定征收辦法》(試行)的通知 ( 國稅發〔2008〕30號):

納稅人具有下列情形之一的,核定征收企業所得稅:

(一)依照法律、行政法規的規定可以不設定賬簿的; 

(二)依照法律、行政法規的規定應當設定但未設定賬薄的;

(三)擅自銷毀賬簿或者拒不提供納稅資料的;

(四)雖設定賬簿,但賬目混亂或者成本資料、收入憑證、費用憑證殘缺不全,難以查賬的;

(五)發生納稅義務,未按照規定的期限辦理納稅申報,經稅務機關責令限期申報,逾期仍不申報的;

(六)申報的計稅依據明顯偏低,又無正當理由的。

企業所得稅核定征收有兩種辦法:定額、定率:

定額核定:無論是否實現收入,均按一定數額征收企業所得稅;

定率核定:按照納稅人實現的收入和辦法規定的行業所得率計算納稅人應納稅所得額,再按照稅率計算應納所得稅額。

行          業                                            應稅所得率(%)

農、林、牧、漁業                        &

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