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05 中國海外資產安全審計與權益保護效果評價研究(和諧社會)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-05-06 03:39:38【】8人已围观

简介產行業或建筑行業從事審計工作者優先考慮。財務審計崗位職責21、嚴格執行公司管理和會計制度,公司費用報銷的整理、財務審核和監督工作;2、嚴格按公司管理制度開具各種票據、使用印鑒;3、報稅、整理、裝訂記賬

產行業或建筑行業從事審計工作者優先考慮。

財務審計崗位職責2

1、嚴格執行公司管理和會計制度,公司費用報銷的整理、財務審核和監督工作;

2、嚴格按公司管理制度開具各種票據、使用印鑒;

3、報稅、整理、裝訂記賬憑證及財務文檔管理;

4、完成上級交辦的其他工作。擁有會計從業資質及至少擔任類似崗位的1年工作經驗;

5、具備獨立處理審計、往來相關業務的能力;

財務審計崗位職責3

1、財管、會計專業畢業,擁有中級職稱優先;

2、英語六級,口語流利,能與外方客戶正常交流(包括郵件及面對面交流)。

3、具備一定的財務、稅務經驗、若具體涉外稅收經驗,則更佳。

4、條件優異者,待遇不受上述限制,可面談。

財務審計崗位職責4

職位信息

1、根據公司財務相關制度,制定公司財務合規制度和合規流程;

2、負責對所有涉及的審計事項,提出處理意見和建議;

3、負責檢查財務部相關人員因離職時的離任審計工作,交接審計工作;

4、負責對公司財務收支和經營活動進行系統的內部審計監督;

5、做好有關審計材料的原始調查和收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護企業合法權益;

6、對檢查中發現的財務風險進行預警并及時匯報,編寫內部審計報告,提出財務管理合理化建議,并督促財務部制定整改措施,做好合規工作。

任職要求:

1、熟練應用財務軟件、辦公軟件、PPT制作等大專及以上學歷,財務類會計或者審計專業。

2、持有會計師、審計師等初、中級職稱證件,有商業地產、物業管理工作經驗優先。

3、正直、擔當、做事穩重細心、嚴謹、有責任心。

4、已在具有一定規模的公司擔任審計經理(主管)職位、專業能力較高。

5、熟悉內部審計流程和方法,熟悉審計數據分析,有良好的內控常識。

財務審計崗位職責5

1、根據公司發展戰略和發展規劃,建立、推行并不斷完善財務管理體系,內控體系,建立、健全并有效監督執行公司財務工作流程和各項財務管理制度;

2、高效、準確地做好公司的資金計劃、財務預算、核算、成本管理工作,監督公司運營各環節的預算執行情況。量化分析具體的財務數據,并結合企業整體戰略,為企業決策和管理提供及時有效的財務信息支持;

3、對公司稅收進行整體籌劃與管理,按時完成稅務申報以及審計工作;

4、為公司業務發展提供各項財務支持,提供所需財務信息;參與重大項目的財務交易結構設計及可行性研究,參與項目風險的評估、指導、跟蹤和控制,做好重大項目的經濟與財務分析,負責投資項目對交易結構中涉及到財務風險的審核;

5、與公司各部門,政府各相關部門、稅務機關、銀行及會計師事務所等合作機構保持良好的協作關系;

6、完成上級交辦的其他工作。

財務審計崗位職責6

崗位職責 :

1、負責協助制訂與完善集團審計管理制度和工作流程;

2、負責協助集團年度財務審計工作目標與審計計劃的制訂與執行;

3、負責定期對集團范圍內各單位財務審計,按要求提出財務審計報告;

4、負責集團各單位績效經營目標的執行與完成情況的審計,提出審計結果;

5、負責集團資產的處置、呆壞賬清理確認工作的執行;

6、負責各項財務專項審計工作的實施;

7、負責集團各項財經違規、違紀案件的調查、取證與落實;

8、負責對集團投資、合作項目的財務評估與運營情況審計;

9、負責集團資產管理的檢查與監督;

10、負責集團薪酬制度執行情況的檢查與監督;

11、負責集團財務審計資料的整理、歸檔;

12、負責完成上級臨時交辦的各項工作。

任職要求 :

1、財務、審計、企業管理相關專業,大專及以上學歷,中級以上職稱、CIA或注冊會計師資格;

2、5年以上財務管理工作經驗,至少3年以上財務經理或內部審計師工作經驗;

3、豐富的內審工作經驗、經濟案件偵察經驗者優先;

4、性格沉穩、意志堅強、原則性強,忠誠、可靠;

5、能適應頻繁出差。

財務審計類崗位

財務審計崗位職責7

財務審計崗位職責:

1. 負責制定集團財務制度和財務管理辦法,并組織實施;并貫徹、執行《會計法》等國家財經法規。

2. 負責組織做好財務預算或財務收支計劃,并監督、檢查和評價預算或財務收支計劃執行情況。

3. 負責組織集團會計核算工作,真實、完整反映集團財務狀況和經營成果,并進行分析,提出改善建議。

4. 負責制定并嚴格執行資金管理制度,合理調配使用資金,監控資金的投入,提高資金使用效率。

5. 負責對擬投資項目進行資金籌措、經濟效益預測等財務方面的可行性分析,作為集團決策參考。

6. 負責編制、審核集團月財務報表及年度財務決算報告。

7. 負責建立健全財務檔案管理制度,保證會計資料的安全與完整。

8. 負責收集整理統計資料,制定和提供統計分析報告。

9. 負責做好審計工作,檢查、指導各子公司的財務工作,監督其財務運行并對其經營業績進行考核、評價。

10. 負責搞好部門建設,不斷改進內部控制等管理工作。

11. 負責對財務人員進行統一管理,做好財務人員的后續教育和專業培訓工作,提高人員專業素質和部門工作績效。

12. 協助和支持其他部門的工作,保持部門之間良好的溝通。

13. 完成集團領導交給的其他工作。

輔助工作職責:

1. 負責與子公司的協調溝通,強化對下屬各子公司財務管理過程的監控;

2. 負責協助下屬各子公司建立、健全各項財務管理制度。

3. 負責按集團內部審計管理規定組織對集團各下屬企業進行常規財務審計和專項審計。

4. 負責對下屬公司財務人員進行統一培訓、管理、考核。

5. 依據下屬各子公司財務部的崗位需求,負責對其進行財務人員委派管理及考核。

任職要求:

1、會計、財務、審計等相關專業全日制本科學歷;

2、三年以上同崗或相近崗位工作經驗,具備相應的審計、法律知識,熟悉企業運作流程,熟悉辦公軟件;

3、較強的判斷能力、溝通能力、計劃和執行能力、分析問題和解決問題的能力。

財務審計崗位職責8

崗位職責:

1.負責擬定審計計劃及項目初步審計方案,報部門分管領導批準后組織實施集團及子公司各類審計工作;

2.出具審計報告,確保審計結論正確,證據獲取充分;

3.及時發現內部控制中存在的弊病和漏洞,優化內控體系,促使公司提升整體管理水平;

4.及時發現現有或潛在內外風險,提出相應意見和建議,促使整體目標的實現;

5. 實施對集團財務的.各項常規審計與專項審計工作,出具審計報告和管理層建議書等審計文書,督促審計結論和審計建立的落實;

6.負責對各被審單位審計整改意見落實情況進行檢查;

任職資格:

1.統招本科以上,財會審計類 ,中級會計師以上職稱、注冊會計師優先。

2.3年以上同類崗位工作經驗,房地產企業的2年以上內部審計經驗。獨立負責過多個中型以上審計項目,并出具審計報告。

3.熟練掌握房地產企業、施工企業的財務核算流程。

4.具備帶團隊能力;熟練掌握運用新會計準則、新稅法條例,熟練掌握新舊準則的差異;對待問題,能有一定的深度和見解,語言表達能力強。

財務審計崗位職責9

1、根據市社《全面預算管理制度》的要求,指導各經營單位(包括分公司、子公司及科室本部)的預決算編制,并進行審核(預決算差異分析、評價)和匯總,上報部門經理。

2、審核季度決算表,檢查各經營單位的預算執行情況,并就預算執行過程中存在的問題向部門經理提出整改意見。

3、負責公司本部會計憑證的審核,并督促編報人員按時向公司經理室報送全公司合并會計報表、現金流量表、補充資料表、費用明細表、各經營單位收入情況匯總表、應收帳款帳齡分析表等。

4、組織實施對各經營單位的內部審計工作,協助本部門經理加強對公司財務管理制度的實施情況的監督。

5、積極配合外部審計和市社內部審計做好本公司的審計工作,認真做好公司下屬各經營單位歇業及負責人離職等專項審計工作。

5、負責檢查、督促各經營單位做好會計基礎工作,對違規現象、疑難問題提出財務處理意見。

6、負責財務部日常管理工作,包括人員和崗位職責調整(含基層財務主管)、工作績效的考核等。

7、負責檢查、督促會計電算化工作,保證運轉正常。

8、及時完成部門經理交辦的其他工作。

財務審計崗位職責10

出納審計 崗位職責

職責描述 :

1.負責編制和執行預算,財務收支計劃;

2.按照當地會計制度的規定運用用友ERP軟件、記賬、復帳,做到手續完備,賬面清晰,按期報賬;

3.負責進行公司成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益;

4.負責實行會計監督,嚴格維護財經紀律,對重要的財務收支業務須做不定期的抽查和復審;

任職要求 :

1.大專以上學歷,應屆畢業生可塑性強也可。

2.熟悉會計報表的處理,會計法規和稅法;熟練操作計算機辦公軟件、財務軟件;

3.良好的學習能力、獨立工作能力,財務分析能力和職業道德;

4.性格開朗、工作細致,責任感強,有良好的溝通能力、團隊精神。

5.獨立熟練運用ERP軟件(用友、金蝶等)

出納審計崗位

財務審計崗位職責11

崗位職責

1、制訂公司財務收支等審計計劃,對公司財務收支情況和經營管理情況等進行審計,評價公司財務收支效果,指出存在的風險和缺陷,提出針對性的整改措施并督促整改。

2、根據公司年度審計工作計劃,參與公司其它審計項目審計工作,完成分配的審計任務。

3、參與完善公司內部控制體系建設,并提供有關指導和培訓。

4、組織接受監管機構、上級公司、第三方機構的相關審計,并負責協調、整改等工作。

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