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06 買粉絲更新不及時整改報告(衛生整改報告范文大全)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-05-13 21:42:40【】0人已围观

简介進行晨檢,并做好記錄;凡出現發燒、感冒、咳嗽„„疾病的員工,一律不允許上班!具體參考《食堂從業人員晨檢制度》。二、采購和索證食堂采購員要到能提供《工商執照》《食品流通證》《產品

進行晨檢,并做好記錄;凡出現發燒、感冒、咳嗽„„疾病的員工,一律不允許上班!具體參考《食堂從業人員晨檢制度》。

二、采購和索證

食堂采購員要到能提供《工商執照》《食品流通證》《產品合格證》„„的商鋪采購,將上述證件復印并保存留檔,不能光顧三無商鋪;凡購買一次食品,都要索取相應的單據,主管負責人不定時抽查!

三、食品留樣

食堂每餐飯菜都要留樣(200g),飯菜要用專門留樣的冰箱(溫度2~5℃)保存48小時;便于主管人員的抽查,若出現集體性問題時可以檢驗并迅速對癥下藥!

四、食品安全衛生知識的普及和教育

飯堂員工要在主管人員的組織安排下,每月至少開一次食品 安全知識 課,宣傳食品的安全知識,如:有色膠袋不能使用;上班要穿工作服、戴口罩;生熟食要分開„„

五、食品加工區的設備及整改

A、先將現有的柴火灶爐拆除,改為氣體燃燒。

B、食品的加工用具:切配:生、熟要分開,不能混淆。用完要洗凈消毒處理,要設立專門的存放區。要貼上標識標明。

C、食品加工區每天都必須清潔消毒,時刻保持食品加工區的清潔衛生。

D、食品加工區要配置易清洗,不吸水的堅固材料門,易拆洗的窗,門要隨手關,不能隨意進出,窗要經常拆洗。

E、食品加工區的排水設施,要重新安裝鋪設排水系統,排水溝要和地面有一定坡度,在出口要配置金屬隔柵或網罩。

六、餐具的清洗和消毒

要設立專門的洗滌池(至少3個),并貼上標識標記區分;清洗和消毒池要分開,清洗用具時食品原料、清潔用具及接觸非入口食品工具、容器要分開清洗。 要有專門消毒和保潔的密閉設施(要易于清洗)、用具清洗、消毒后還要有專門保潔的設備進行保潔。

七、食品原料、清潔工具的清洗水池

食堂要配備動物性食品、植物性食品、水產品三類食品原料的清洗水池,水池要用明顯標識標明用途。

要專門設立拖把等清潔工具清洗池,以免污染食品及其加工制作過程。

八、配餐間的整頓

A、要設立專門的預進間,要有洗手消毒的設施,所有食堂員工要在預進間換好穿戴,所有進入配餐間的員工必須佩戴口罩,戴專用手套。

B、配餐間里與配餐無關的一切雜物要清除,所有物品要是易清洗、不吸水的材料。

C、要按標準懸掛空氣消毒燈、紫外線消毒燈。

D、配餐間每天要做好清潔衛生和消毒,時刻保持清潔。

九、“三防”設施

在食品加工區的頂棚用網格鋼絲先固定,然后再用紗網圈熱繞固定,排水溝要用防鼠網格

十、庫房和食品貯放

A、冷藏和冷凍柜要使原料、半成品和成品分開存放,要用明顯標識標記

B、重新選址存放食品原料(通風、防潮、防鼠),配備空調等設施

十一、垃圾等廢棄物品的處理

廢棄物品容器要配有蓋子,用堅固不透水材料制造,內壁要光滑,專間內的廢棄物容器的蓋子不能是手動,垃圾要及時處理。

其中:食品加工區的排水,柴灶,三防設施,因為我校還在營運中,沒到放假時間,所以以上整改還需要在7月的假期完成。

以前年度審計問題沒有整違反了什么規定?

審計整改管理辦法

1 總則

1.1 目的

為進一步深化審計成果運用,規范公司系統審計整改工作,提高整改工作質量和效果,形成以整改促管理的良性循環,制定本辦法。

1.2 整改原則

對審計發現問題,各單位應按“問題發生原因沒查清不放過,整改措施沒落實不放過,問題責任人沒受到教育不放過”的三不放過原則進行整改。

1.3 適用范圍

本辦法適用于XX公司本部及直屬各單位。

2 規范性引用文件

XXXXXX

3 術語和定義

3.1 規范性簡稱

3.2 審計整改

審計整改(以下簡稱“整改”)是指整改責任單位或部門按照審計決定、審計意見、審計報告或整改通知單的要求,對審計發現的問題采取措施進行糾正并預防,以及對審計建議采取措施進行落實的一系列行為。審計整改范圍包括省公司、直屬各單位對本級單位審計發現的問題,上級審計部門審計發現的問題,以及外部審計機構對各單位審計發現的問題。上級審計部門審計發現的問題包括:

3.2.1 公司審計部對省公司及其直屬各單位審計發現的問題;

3.2.2 省公司審計部對其下屬各單位審計發現的問題;

3.2.3 直屬各單位審計部門對其下屬各單位審計發現的問題。

3.3 整改工作方案

整改工作方案是指審計部門根據上級下達的審計意見或其他檢查單位的整改通知,為組織實施整改工作所制定的工作安排。

3.4 整改工作計劃

整改工作計劃是指整改責任單位或部門根據上級下達的整改工作方案或本單位審計部門的審計報告,就審計發現的問題制定整改措施,確定具體整改責任人,并安排各項整改工作進度所編制的具體工作計劃。

3.5 審計發現問題整改卡片

審計發現問題整改卡片是指整改責任人根據整改計劃中各審計發現問題,記錄問題產生的原因、具體整改措施以及整改完成情況等信息的文件。

3.6 審計發現問題整改及預防措施臺賬

審計發現問題整改及預防措施臺賬是指整改責任人在填寫整改卡片后,整理填報審計部門整改審計執行人的含本單位或部門整改相關內容的文件。

3.7 整改情況報告

整改情況報告指整改責任單位或部門在完成本單位或部門的整改工作后,對審計發現問題的整改情況、整改工作取得的成效以及未決事項進行總結形成的書面文件。

3.8 整改情況評估報告

4 職責

4.1 審計部門

審計部門是整改工作的監督評價部門,負責整改工作的指導、協調、監督和檢查。審計部門職責主要包括:

4.1.1 匯總及審核整改責任單位或部門提交的整改情況報告、審計發現問題整改卡片,并維護審計發現問題整改及預防措施臺賬;

4.1.2 監督和評價審計發現問題的整改效果,對整改工作情況進行檢查、評估,3 向公司領導報告整改情況。

4.2 整改責任單位或部門

4.2.1 負責分析查找問題發生的原因,制定整改計劃和措施。

4.2.2 對于審計發現問題涉及多個部門的情況,根據問題原因分析責任主次,并依此確定一個部門為整改主要責任部門,其余部門為整改次要責任部門。

4.2.2.1 整改主要責任部門負責分析查找問題發生的原因并制定整改計劃和措施,實施整改工作,并向審計部門提交整改情況報告及整改卡片等文件;

4.2.2.2 整改次要責任部門負責協助整改主要責任部門落實整改計劃。

4.2.3 負責組織實施整改工作,落實有關審計建議,并在規定時間內完成整改工作及提交相關報告。

5 管理內容和辦法

5.1 整改管理的范圍

5.1.1 國家審計機關對公司及直屬各單位進行的審計或審計調查發現的問題;

5.1.2公司對公司及直屬各單位進行的審計或審計調查發現的問題;

5.1.3 公司各級審計部門執行審計或審計調查發現的問題;

5.1.4 上述審計或審計調查提出的審計建議中需要落實的事項。

5.2 整改管理的內容具體包括:

5.2.1停止正在發生的違法違規行為;

5.2.2糾正已經發生的違法違規行為或管理不善行為所產生的后果,包括調整相關賬務、收回有關資金、更正不當的管理方式和管理行為等;

5.2.3采取有效措施,降低不當做法所導致的損失;

5.2.4對已經發生但現在確實無法復原或更正的行為,要制定預防措施,通過建立健全有關規章制度,修改完善相關業務流程,防止類似行為再次發生;

5.2.5落實審計改進建議,采取有效措施加強內部控制,彌補管理漏洞,并舉一反三,從根本上規范管理,提高管理的效益和效率。

5.2.6視情況輕重對責任人進行教育、懲處。

5.3 整改的工作程序與步驟

5.3.1 制定審計整改工作方案

5.3.1.1 審計整改工作方案的主要內容

(1) 整改目的:根據審計發現的問題,確定整改工作需要達到的目標與要求;

(2) 整改時間段:列明整改責任部門完成整改工作的規定時間段;

(3) 審計發現的問題及整改主要/次要責任單位或部門:列明被審計單位的問題,并應將審計發現問題按職責分類分解到各整改責任單位或部門。可將被審計單位根據責任的主次確定整改主要責任部門及整改次要責任部門,明確其在整改工作的主要職責及分工。

5.3.1.2 審計整改工作方案的編制及審批流程

(1) 草擬整改工作方案

審計部門整改審計執行人在接到上級審計單位下達的審計意見或其他檢查單位的整改通知單后,應根據要求制定《整改工作方案》,按管理職責將審計發現問題的整改責任分解到各整改責任單位或部門。

(2) 審核整改工作方案

《整改工作方案》應提交審計部門負責人審核。審核的主要內容包括:

① 整改任務是否符合上級下達的整改要求或達到審計報告中提出的整改要求;

② 整改要求對整改責任單位或部門而言是否具有可操作性;

③ 整改責任單位或部門是否可在規定時間內完成工作。審計部門分管領導審批整改工作方案后,審計部門負責人應將經審批的整改工作方案上報到上級單位進行備案。

(3) 下達整改工作方案

《整改工作方案》經審計部門負責人審核后,應將該工作方案送達整改責任單位或部門執行。

5.3.2 制定整改工作計劃

5.3.2.1 整改工作計劃的主要內容

(1) 審計發現的問題:列明各整改責任單位或部門需要負責的審計發現問題,包括所涉及的流程、具體問題描述及可能產生的影響;

(2) 整改責任人:根據審計發現問題,確定具體的整改責任人;

(3) 整改措施:根據整改要求制定具體的整改措施;

(4) 整改完成時間:根據發現問題的嚴重程度,整改要求的迫切程度,以及整改部門的實際情況,合理預估各整改工作的進度,確保達到整改工作方案中對于整改完成時間的要求。

5.3.2.2 審計整改工作計劃的編制及審批流程

(1) 草擬整改工作計劃

整改責任單位或部門應根據本單位審計部門的審計報告下達后十個工作日內,或整改工作方案下達后十個工作日內,對審計發現問題進行分析,找出原因,并根據整改要求及整改完成時間,結合本單位或部門的實際情況制訂整改工作計劃。

(2) 確定整改工作計劃

整改責任單位或部門負責人匯總各整改責任人反映的情況,權衡發現問題的嚴重性及時間安排,根據需要對整改工作計劃進行調整,最

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