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01 商貿企業委托外貿企業出口可以享受出口退稅嗎(請問外貿企業從貿易公司采購貨物并出口,能否享受正常的出口退稅?)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-06-07 04:49:16【】7人已围观
简介工業生產企業和商貿企業委托外貿企業出口應稅消費品,可按規定辦理出口退稅。()【答案】:錯誤有出口經營權的外貿企業購進應稅消費品直接出口,可按規定辦理出口退稅生產企業委托外貿企業代理出口自產貨物能出口退
工業生產企業和商貿企業委托外貿企業出口應稅消費品,可按規定辦理出口退稅。( )
【答案】:錯誤有出口經營權的外貿企業購進應稅消費品直接出口,可按規定辦理出口退稅
生產企業委托外貿企業代理出口自產貨物能出口退稅嗎
主要是后半句,有出口經營權的企業“收購”貨物后委托其他外貿企業代理出口。兩個企業都沒有生產能力,所以出口退稅應該采用先征后退的計算方法退稅。前半句是正確的。
因為有生產能力的企業,購進原材料所生產的產品既有內銷又有出口,所以要用出口退稅來抵頂內銷環節應繳納的增值稅,未抵頂完的退稅,固有免抵退這個說法。這個出口指的是自己出口或委托出口。
無生產能力的企業出口產品均為購進,購進時進項稅是多少比較容易判斷,專用發票上是多少就退多少好了,先征指購進時照章征稅,后退指出口時退還購進時承擔的增值稅。所以“出口經營權的外貿企業收購貨物后”計算退稅按先征后退。
外貿公司可以出口退稅嗎
法律主觀:
(1)必須是增值稅、消費稅征收范圍內的貨物。增值稅、消費稅的征收范圍,包括除直接向農業生產者收購的免稅農產品以外的所有增值稅應稅貨物,以及煙、酒、化妝品等11類列舉征收消費稅的消費品。之所以必須具備這一條件,是因為出口貨物退(免)稅只能對已經征收過增值稅、消費稅的貨物退還或免征其已納稅額和應納稅額。未征收增值稅、消費稅的貨物(包括國家規定免稅的貨物)不能退稅,以充分體現"未征不退"的原則。(2)必須是報關離境出口的貨物。所謂出口,即輸出關口,它包括自營出口和委托代理出口兩種形式。區別貨物是否報關離境出口,是確定貨物是否屬于退(免)稅范圍的主要標準之一。凡在國內銷售、不報關離境的貨物,除另有規定者外,不論出口企業是以外匯還是以人民幣結算,也不論出口企業在財務上如何處理,均不得視為出口貨物予以退稅。對在境內銷售收取外匯的貨物,如賓館、飯店等收取外匯的貨物等等,因其不符合離境出口條件,均不能給予退(免)稅。(3)必須是在財務上作出口銷售處理的貨物。出口貨物只有在財務上作出銷售處理后,才能辦理退(免)稅。也就是說,出口退(免)稅的規定只適用于貿易性的出口貨物,而對非貿易性的出口貨物,如捐增的禮品、在國內個人購買并自帶出境的貨物(另有規定者除外)、樣品、展品、郵寄品等等,因其一般在財務上不作銷售處理,故按照現行規定不能退(免)稅。(4)必須是已收匯并經核銷的貨物。按照現行規定,出口企業申請辦理退(免)稅的出口貨物,必須是已收外匯并經外匯管理部門核銷的貨物。一般情況下,出口企業向稅務機關申請辦理退(免)稅的貨物,必須同時具備以上4個條件。但是,生產企業(包括有進出口經營權的生產企業、委托外貿企業代理出口的生產企業、外商投資企業,下同)申請辦理出口貨物退(免)稅時必須增中一個條件,即申請退(免)稅的貨物必須是生產企業的自產貨物(外商投資企業經省級外經貿主管部門批準收購出口的貨物除外。
法律客觀:《海關進出口貨物減免稅管理辦法》
第五條
有下列情形之一,主管海關不能在本條第一款規定期限內出具確認意見的,應當向減免稅申請人說明理由:
(二)需要對貨物進行化驗、鑒定等,以確定其是否符合有關進出口稅收優惠政策規定的。
有本條第二款規定情形的,主管海關應當自情形消除之日起10個工作日內,出具進出口貨物征稅、減稅或者免稅的確認意見,并制發《征免稅確認通知書》。
公司必須是一般納稅人才能享受出口退稅政策嗎?
一般納稅人可享受出口退稅政策,而小規模納稅人不能退稅只免稅.。
企業出口屬于增值稅、消費稅征收范圍貨物可辦理出口退(免)稅,除另有規定外,給予免稅并退稅:
1、有出口經營權的內(外)資生產企業自營出口或委托外貿企業代理出口的自產貨物;
2、有出口經營權的外貿企業收購后直接出口或委托其他外貿企業代理出口的貨物;
3、生產企業(無進出口權)委托外貿企業代理出口的自產貨物;
4、保稅區內企業從區外有進出口權的企業購進直接出口或加工后再出口的貨物;
外貿企業從小規模納稅人購進并持普通發票的貨物出口,免稅但不予退稅。但對下列出口貨物考慮其占出口比重較大及其生產、采購的特殊因素,特準退稅。
擴展資料
增退稅率:
外貿企業出口退稅及生產型企業出口退稅區別
只有生產型企業才實行“免、抵、退”,外貿企業出口免稅,企業取得增值稅專用發票可以退稅,但不能抵扣進項稅
生產企業退稅額是增值稅報表的留抵稅額與退稅匯總表的免抵退稅額的比對的結果,如增值稅留抵稅額>免抵退稅額,則退稅額為免抵退稅額
如增值稅留抵稅額<免抵退稅額,則退稅額為增值稅留抵稅額
免抵稅額除了作為計提附加稅費基數外,還有就是跟企業稅負有關,其真正的含義是企業進項留抵不能抵扣的稅額,視為已上繳的部分稅額,所以跟企業稅負有關
當企業稅負低的時候,稅管員就會拿這個標準計算稅負
請問外貿企業從貿易公司采購貨物并出口,能否享受正常的出口退稅?
可以享受退稅的。退稅的首要因素就是進項增值稅發票。你所采購的貿易公司可以開票或者貴司自己可以開票都可以享受退稅的。
因為你從貿易公司那里采購產品,而貿易公司又從工廠采購。這些環節里都是含稅采購并且有發票進項來源的,如此便能退稅了。
只不過,目前貿易公司退稅,稅局的審核要比工廠嚴格。因為很多貿易公司的進項發票來源不明(有的是在市面上買的),只要是上游工廠進項沒問題,環環傳遞到貴司,退稅就沒問題的。
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