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01 外貿公司增值稅稅率是多少錢(一家外貿公司。工廠開過來的增值稅含稅價是100元。出口退稅率是9%。)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-06-01 04:18:18【】6人已围观

简介普通的外貿公司總共要交多少稅種?各稅率是多少??謝謝企業所得稅率是企業應納所得稅額與計稅基數之間的數量關系或者比率,也是衡量一個國家企業所得稅負高低的重要指標,是企業所得稅法的核心。企業所得稅率一般是

普通的外貿公司總共要交多少稅種?各稅率是多少??謝謝

企業所得稅率是企業應納所得稅額與計稅基數之間的數量關系或者比率,也是衡量一個國家企業所得稅負高低的重要指標,是企業所得稅法的核心。企業所得稅率一般是25%。而符合條件的小型微利企業,所得稅的稅率一般為20%。國家重點扶持的高新技術企業,所得稅的稅率一般為15%。非居民企業對于來源于中國境內的所得繳納企業所得稅,適用稅率均為20%。PE溢價投資類企業,所得稅稅率一般在40%左右。

外貿公司需要交什么稅

外貿公司需要交以下稅:

1、增值稅:外貿公司出口貨物一般屬于免稅行為,但如果涉及到國內采購、加工等環節,就需要繳納增值稅;

2、關稅:外貿公司進口貨物時需要繳納的稅款,稅率根據貨物的不同種類而有所不同;

3、消費稅:外貿公司銷售部分商品時需要繳納的稅款,如煙酒等;

4、企業所得稅:外貿公司的所得按照企業所得稅法規定繳納;

5、個人所得稅:外貿公司支付給個人的薪資、津貼、獎金等需要繳納個人所得稅;

6、土地使用稅、房產稅、車船稅等:如果外貿公司擁有土地、房產、車輛等固定資產,則需要繳納相應的稅款。

個體戶報稅的具體規定如下:

1、稅種和稅率:個體戶應根據自己的經營活動屬于哪種稅種來確定適用的稅率。個體戶主要需要繳納營業稅或增值稅,其中營業稅稅率一般為3%、5%、6%等,增值稅稅率目前為3%、6%、9%、13%等;

2、納稅申報:個體戶應根據自己的納稅人身份(小規模納稅人或一般納稅人)確定納稅申報的時間和頻率。小規模納稅人應每月向稅務部門報送銷售額、應納稅額等信息,并在規定時間內繳納稅款。一般納稅人應每季度末向稅務部門報送當季度的銷售額、應納稅額等信息,并在規定時間內繳納稅款。年度匯算申報的時間一般為次年的3月1日至6月30日;

3、繳納稅款:個體戶應在規定時間內繳納應納稅款。個體戶在繳納稅款時應注意填寫正確的納稅人識別號碼、稅種、稅款所屬期等信息,以免出現錯誤。

綜上所述,個體戶在報稅過程中應保留好相關的稅務票據和報表,以備將來查詢和使用。同時,個體戶應嚴格按照規定時間和頻率進行納稅申報和繳納稅款,避免出現逾期繳納和漏報稅款等問題。

【法律依據】:

《中華人民共和國個人所得稅法》第二條

下列各項個人所得,應當繳納個人所得稅:

(一)工資、薪金所得;

(二)勞務報酬所得;

(三)稿酬所得;

(四)特許權使用費所得;

(五)經營所得;

(六)利息、股息、紅利所得;

(七)財產租賃所得;

(八)財產轉讓所得;

(九)偶然所得。

居民個人取得前款第一項至第四項所得(以下稱綜合所得),按納稅年度合并計算個人所得稅;非居民個人取得前款第一項至第四項所得,按月或者按次分項計算個人所得稅。納稅人取得前款第五項至第九項所得,依照本法規定分別計算個人所得稅。

國際貿易增值稅稅率

法律主觀:

銷售一般貨物貨物的增值稅為13%,銷售特殊貨物的增值稅為9%。《增值稅暫行條例》規定了銷售一般貨物的稅率為17%,銷售特殊貨物的稅率為11%,但2019年發布的《關于深化增值稅改革有關政策的公告》一般貨物的稅率調整為13%特定貨物的稅率調整為9%。

法律客觀:

《關于深化增值稅改革有關政策的公告》

一、增值稅一般納稅人(以下稱納稅人)發生增值稅應稅銷售行為或者進口貨物,原適用16%稅率的,稅率調整為13%;原適用10%稅率的,稅率調整為9%。

二、納稅人購進農產品,原適用10%扣除率的,扣除率調整為9%。納稅人購進用于生產或者委托加工13%稅率貨物的農產品,按照10%的扣除率計算進項稅額。

三、原適用16%稅率且出口退稅率為16%的出口貨物勞務,出口退稅率調整為13%;原適用10%稅率且出口退稅率為10%的出口貨物、跨境應稅行為,出口退稅率調整為9%。

外貿所納稅標準

1.首先要明確您是一般納稅人還是小規模納稅人。

2.如果您是小規模納稅人,那您開出去的票都是含稅的,稅率3%。如果您是一般納稅人,那您的稅率就是17%,從您開的增值稅專用發票就可以看出來,如果是100元的發票,您的稅金應該是17元,合計117元,這117元就是含稅價。

3.外貿公司如果出口的話,掙退稅是不用說了,他掙的退稅他的進項稅,也就是您的銷項稅17元,因此,他需要了解您的含稅價是多少,這樣,他才知道能退稅多少錢。

4.現階段,玩具退稅率已提高到15%,也就是說,如果他進您的貨物,如果他以含稅價銷售到國外,就算是平進平銷,他也能掙15元退稅錢。

5.當然,如果您是小規模納稅人,您需要到國稅機關要求代開增值稅專用發票,也是3%,這樣,他掙的就少多了。

6.樓上所說所謂開票成本什么7個點,如果您是一般納稅人的話,您的銷項-進項后,看您加多少點能掙錢,也就是稅金可能由您承擔一部分,然后購買方在出口時可以降低價格,提高競爭力。

個人意見,僅供參考

一家外貿公司。工廠開過來的增值稅含稅價是100元。出口退稅率是9%。

100元含稅,如果增值稅為17%,出口有9%的退稅,那么,成本價=100-[100/(1+17%)]x9%=92

31元,而你報價FOB50元,不算到裝運港將貨物裝上船之前的其它費用,即只用上述成本價計算,你這個50元報價本身就虧損42

31元,而如果加上FOB的相關費用,豈不是虧得還要多?——這帳是怎么算的?

外貿公司增值稅問題

從國內采購貨物為5萬元,出口報關金額為7萬元,國內工廠開來的17%增值稅發票是5萬元;純外貿公司需要繳納增值稅,還是說只按照利潤繳納所得稅就行了。——增值稅銷項稅額一般是先繳后退。進項稅額正常抵扣。不是只按照利潤繳納所得稅就行了。

另一種情況,從國內采購,實際貨值是5萬元,給工廠做兩個合同,一個合同1萬元,走公賬,開17%增值稅發票;另一個合同打工廠老板私人賬戶,不開發票。出口報關金額是13000元。——在這種情況下,外貿公司不構成偷稅漏稅。老板不想抵扣進項稅額,國家可以少退稅款

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