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01 外貿出口企業退稅查不到進項發票(外貿企業退稅申報時,報關單上只有一條記錄而進項發票卻開了多張,這種情況怎樣申報?)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-05-21 06:13:11【】2人已围观

简介外貿企業出口退稅進項發票怎么認證1、首先,電腦接入金稅盤或稅控盤,登錄增值稅勾選確認平臺,進行發票勾選。      2、由于進項勾選與退稅勾

外貿企業出口退稅進項發票怎么認證

1、首先,電腦接入金稅盤或稅控盤,登錄增值稅勾選確認平臺,進行發票勾選。

      2、由于進項勾選與退稅勾選都在這個平臺上,因此在做出口退稅發票勾選時,一定要選擇“退稅勾選”,在退稅勾選模塊中進行操作,千萬別選錯。

      3、先進行勾選發票,根據實際情況,選擇“發票退稅勾選”或“退稅批量勾選”,進入到勾選界面。輸入篩選信息后,點擊查詢。在列出的發票清單中,選擇需要勾選的發票,復核無誤后,點擊“提交”。這樣,發票勾選就完成了。

      4、接下來,選擇“退稅確認勾選“,您會發現,剛剛已經勾選的發票信息列在了待確認清單中,再次復核勾選的發票是否是需要辦理出口退稅的發票,確認無誤后,點擊“確認”。這樣,退稅勾選就完成了。

      5、最后,選擇“退稅勾選統計“,查看退稅勾選結果。建議打印退稅發票統計表,與紙質發票抵扣聯對應后保存,待辦理出口退稅業務。

      6、最后再說明一點,發票勾選認證完成后,不代表馬上可以辦理出口退稅。一般來說,從發票勾選認證完成,到可以辦理出口退稅,中間間隔30-60天。企業可以登錄出口退稅綜合服務平臺查詢業務進度,具體路徑為“外部數據-發票信息”,輸入進貨憑證號,查詢發票狀態。已經認證成功的發票,“認證信息”為“是”,當“相符信息”為“相符”時,企業就可以辦理出口退稅業務了。

外貿企業增值稅平臺退稅勾選沒有怎么辦

外貿企業增值稅平臺退稅勾選沒有,重新刷新

倒開票情況下取得的進貨增值稅專用發票,勾選時,一定選擇用于出口退稅,沒有勾選選項需要進行刷新頁面,重新勾選即可

出口退稅進項發票有什么要求

出口退稅進項發票需要具備符合稅收法規的基本信息、開具準確無誤的發票及時間上的限制要求。

按照我國的稅收法規,出口退稅進項發票需要包含納稅人的名稱、納稅人識別號、發票代碼、發票號碼、商品或勞務名稱、規格型號、單位、數量、單價、金額、稅率、稅額以及開票日期等基本信息。同時,發票開具應準確無誤,不得存在虛開、錯開、漏開等情況。另外,為了保障稅收監管的有效性,發票的開具時間也需符合稅收法規的規定。

外貿企業退稅申報時,報關單上只有一條記錄而進項發票卻開了多張,這種情況怎樣申報?

多張發票上的數量加起來等于報關單上的第一項數量的情況, 很容易的啊,就跟一張發票對應的一張報關單的做法類似

多張發票數量加起來不等于報關單上的第一項數量的情況, 如果是多了, 跟上面的情況類似,只是需要將多余的部分預留到別的報關單

外貿公司,出口退稅的發票當月認證的金額,應該填寫在增值稅進項附表二的第幾欄?

外貿企業用于退稅的專票應該在認證后填寫在附表二的第26、27欄,等正式申請退稅后再填寫在第28欄抵消。

外貿企業,采用免退辦法辦理出口退稅,根據財稅2012 39、國稅公告2012 24號的要求,已申報抵扣的發票不得作為退稅憑據,即不得“一票兩用”。那么外貿企業對于用于退稅發票的進項稅額如何處理呢?

實務中有兩種處理方式:

一是大部分地區采用的待抵扣處理,即認證后發票金額和進項稅額填列在附表二第26、27欄,等正式申報退稅后再通過第28欄抵消;二是上海、河北、陜西等地區所采用的先抵扣再轉出的辦法。

一、待抵扣處理

對于外貿企業退稅的進項稅額通過待抵扣處理,原國稅函2008 1075號文是有明確的規定的,即因按照稅法規定暫不予抵扣及按照稅法規定不允許抵扣,包括外貿企業購進用于進出口的貨物。該文被在2016年發布的國稅公告2016 34號廢止掉了。

現在我們對增值稅申報表的填寫是按國稅公告2016 13號的規定填寫申報表的:第26欄“本期認證相符且本期未申報抵扣”:反映本期認證相符,但按稅法規定暫不予抵扣及不允許抵扣,而未申報抵扣的增值稅專用發票情況。那么外貿企業取得用于退稅的專票是不是按稅法規定不允許抵扣的呢?顯而易見是屬于的,財稅2012 39號要求外貿企業應單獨核算出口貨物的庫存和進項稅,若購進時無法確認是否用于出口的,也暫按出口貨物核算;同時國稅公告2012 24號規定,已申報抵扣的發票不得辦理退稅。也就是說,出口退稅政策已經規定了外貿企業用于退稅的進項是不能抵扣的(除非購進時就知道該業務是內銷,或是直接視同內銷征稅的,那么可以直接認證抵扣,其他情況則需要開具《出口貨物轉內銷證明》來抵扣原未抵扣的進項稅)

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