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01 外貿出口退稅退給誰(出口退稅是退給自己還是退給工廠?兩個問題謝謝手答。)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-05-28 17:04:27【】1人已围观
简介出口退稅退給誰?貨物出口時,用的是哪家公司進行的申報,那么退稅就只能退給他們,而且也只能申報的公司來操作,至于退下的那部分,怎么分,就是工廠跟貿易公司的事了。下面的流程,您可以做個參考:貨物出口、財務
出口退稅退給誰?
貨物出口時,用的是哪家公司進行的申報,那么退稅就只能退給他們,而且也只能申報的公司來操作,至于退下的那部分,怎么分,就是工廠跟貿易公司的事了。
下面的流程,您可以做個參考:
貨物出口、財務入帳火——→收集退稅所需兩單三票(報關單、核銷單、增值稅專用發票、專用繳款書、出口發票)——→在外貿企業出口退稅申報系統錄入并進行數據加工處理、生成申報軟盤、打印申報表——→裝訂資料、申報表——→經外貿主管部門稽查核——→向退稅機關申報——→退稅機關審核、審批——→通知國庫辦理退庫。
出口退稅出口退稅登記的一般程序:1. 有關證件的送驗及登記表的領取 企業在取得有關部門批準其經營出口產品業務的文件和工商行政管理部門核發的工商登記證明后,應于30日內辦理出口企業退稅登記。2. 退稅登記的申報和受理企業領到" 出口企業退稅登記表"后,即按登記表及有關要求填寫,加蓋企業公章和有關人員印章后,連同出口產品經營權批準文件、工商登記證明等證明資料一起報送稅務機關,稅務機關經審核無誤后,即受理登記。3. 填發出口退稅登記證 稅務機關接到企業的正式申請,經審核無誤并按規定的程序批準后,核發給企業"出口退稅登記?quot;4. 出口退稅登記的變更或注銷 當企業經營狀況發生變化或某些退稅政策發生變動時,應根據實際需要變更或注銷退稅登記。二.出口退稅附送材料1. 報關單。報關單是貨物進口或出口時進出口企業向海關辦理申報手續,以便海關憑此查驗和驗放而填具的單據。2. 出口銷售發票。這是出口企業根據與出口購貨方簽訂的銷售合同填開的單證,是外商購貨的主要憑證,也是出口企業財會部門憑此記帳做出口產品銷售收入的依據。3. 進貨發票。提供進貨發票主要是為了確定出口產品的供貨單位、產品名稱、計量單位、數量,是否是生產企業的銷售價格,以便劃分和計算確定其進貨費用等。 4. 結匯水單或收匯通知書。5. 屬于生產企業直接出口或委托出口自制產品,凡以到岸價CIF結算的,還應附送出口貨物運單和出口保險單。6. 有進料加工復出口產品業務的企業,還應向稅務機關報送進口料、件的合同編號、日期、進口料件名稱、數量、復出口產品名稱,進料成本金額和實納各種稅金額等。7. 產品征稅證明。8. 出口收匯已核銷證明。9. 與出口退稅有關的其他材料。
出口退稅是退給自己還是退給工廠?兩個問題謝謝手答。
第一個問題:
退稅的收益人是你自己。你可以要求委托代理的外貿公司或者工廠的進出口部憑有效單證拿到退稅,這是他們份內的事。
第二個問題:(還有貨運代理只管貨運?)
是的,包括提供貨運的相關單證。
第三個問題:(如果廠家沒有進出口權的話。是先找外貿公司還是先找貨運代理?)
沒有規定先找誰,但是一般來說先會找委托代理的外貿公司協商代理費,簽代理合同。然后工廠提供fob報價后找貨代問海運費,計算cif價格,報給客戶。
第四個問題:(是否可以外貿公司找貨運代理?)
外貿公司找貨運代理可以,但比較少,這不是他們份內的事。如果你跟委托代理的外貿公司熟的話可以跟負責人協商。
第五個問題:(或者先找貨運代理后讓其找外貿公司?)
要是你向貨代提出這個請求他們一定會說你腦子有問題。
出口退稅到底是怎么回事,稅退給誰?
出口退稅是指對出口商品已征收的國內稅部分或全部退還給出口商的一種措施,這也是國際慣例。如果是外貿公司直接出口,當然是退給外貿公司。
出口退稅到底是怎么回事啊,稅退給誰呀?
退稅退的是你出口貨物所購買的原材料的增值稅
要該貨物不出口的話,你賣出就有銷項稅,材料中的增值稅就轉移出去了,現在你出口了,就沒有銷項稅了,那么你賣材料是付的增值稅就是你自己承擔了,國家為了鼓勵出口,就吧材料含的增值稅退給你
根據不同的東西,國家通過退稅稅率來控制出口,鼓勵的退稅稅率就高,限制的就低或者不予退稅,甚至收稅!
外貿出口退稅退的是哪個部分的稅款?
退稅退得是進項稅
國家為了鼓勵出口,一般給出口企業兩方面的稅收優惠:
1、出口產品免稅——體現為出口收入不征稅,所謂“免”
2、為了出口而購進的產品,所支付的“進項稅”實行退稅—按照出口產品退稅率不同,部分退稅,這是所謂的“退”
3、另外,如果出口企業有內銷部分,那么出口部分不能退的稅,可以抵減內銷部分產生的銷項稅,所謂“抵”
假如國內采購石蠟10000元,稅率是17%,進項稅是1700;假設平價出口的,出口額是11700元,出口退稅率是10%,那么:
出口收入為11700,退稅率與出口收入的乘積是11700*10%=1170;征退稅率差是17%-10%=7%,這樣的話,不予免征和抵扣稅額是11700*7%=819;1170-819=351;這個351因為小于1700,因此退稅額是351。
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