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01 外貿出口退稅申報批次(請問外貿企業出口退稅系統中的申報批次是按什么寫的?)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-05-29 17:46:40【】0人已围观

简介外貿企業出口退稅操作中申報批次如何確定如果這三票是一塊退稅的,申報批次就都是01,如果是分三次報的,就是010203請問外貿企業出口退稅系統中的申報批次是按什么寫的?外貿企業出口退稅系統中的申報批次是

外貿企業出口退稅操作中申報批次如何確定

如果這三票是一塊退稅的,申報批次就都是01,如果是分三次報的,就是01

02

03

請問外貿企業出口退稅系統中的申報批次是按什么寫的?

外貿企業出口退稅系統中的申報批次是按月分的。

外貿企業出口退稅申報系統操作流程:

操作環境:MacBook,macOS(10.15.7)系統,google版本92.0.4515.131。

1、下載最新版的外貿企業出口退稅申報系統。安裝后,首次進入系統需要進行企業信息的配置,請注意填寫時不要出錯,否則只能卸載重裝。用戶名為sa,密碼為空,點擊確認,進入申報系統,并輸入申報所屬期。

2、進入申報系統后,首先進行數據的采集。通過退稅向導→免退稅明細數據采集→出口明細申報數據錄入,進入到出口貨物明細的錄入界面,點擊增加按鈕,進行報關單數據的錄入。

關聯號:建議編寫規則為申報年月+流水號,例如1906100001。注意這是出口和進貨數據唯一關聯的標志。原幣/美元匯率:都是100原幣/美元兌人民幣匯率,例如美元兌人民幣匯率是6.9298,那么錄入出口明細時就應錄入692.98。報關單號:18位報關單編號+0+兩位項號,共21位。然后在退稅向導—免退稅明細數據采集—進貨明細申報數據錄入中填寫進貨發票的相關信息。

關聯號:應填寫相對應的出口明細的關聯號。進貨憑證號:增值稅專用發票的發票代碼+發票號碼共同組成的18位數字。注意:如果超過一條數據,需要進行序號重排。對于錄入完成的出口、進貨明細數據需要進行“審核認可”,審核認可后標志變為“R”才算成功。

3、免退稅申報數據檢查在退稅向導的第三步“免退稅申報數據檢查”中先進行進貨出口數量關聯檢查,檢查同一關聯號下,同一商品,出口數量與進貨數量是否相等。沒有問題后再進行換匯成本的檢查。

4、確認免退稅明細數據檢查無誤后,進行明細數據的確認。在退稅向導第四步“確認免退稅明細數據”確認明細申報數據。核對下所屬期是否正確,無誤后點擊確定。會彈出申報數據列表,顯示確認的明細數據條數。確定后提示確認明細申報數據成功。

注意:如果確認明細數據后需要進行修改,要在退稅申報向導第四步確認免退稅明細數據撤銷本次申報數據中進行明細數據的撤銷,再回到退稅向導第二步明細數據采集中進行修改。

5、免退稅申報進入退稅向導免退稅申報退稅匯總申報表錄入,點擊增加按鈕,敲回車鍵,自動帶出退稅匯總表數據,點擊保存。然后點擊免退稅申報生成退(免)稅申報數據,進行免退稅數據的申報,會彈出“生成申報數據”的路徑,點擊確定生成申報數據。

6、打印報表數據生成成功后,進行報表的打印(也可以在做完數據自檢確認申報后打印報表)。一般需要打印《外貿企業出口退稅出口明細申報表》、《外貿企業出口退稅進貨明細申報表》、《外貿企業出口退稅匯總申報表》。其他報表根據實際情況選擇。

7、上傳數據到綜合服務平臺進行數據自檢,自檢無疑點后確認申報,到稅務機關審核。

8、撤銷已申報數據生成后,如果想修改數據,需在退稅向導第六步“審核反饋處理”撤銷已申報數據,輸入所屬期和批次,確認后,再回到退稅向導第二步明細數據采集中進行修改。

9、攜帶相關資料到稅務機關審核首次申報的企業,主管稅務機關會進行實地核查。首次申報后,可以根據實際情況申請無紙化。

出口退稅申報的去年12月份出口報關的,那么在出口退稅申報系統里批次應該填什么啊

是的,就是每年的12月份特殊一些——可以報多個批次

一般來說,每年的12月份報01批次,次年的1月份報上一年度12月份的02批次,并以此類推,直至上一年度出運的全部報完為止

出口退稅申報批次怎么修改

法律主觀:

出口退稅申報撤銷怎么申請進入外貿企業出口退稅申報系統→向導→申報系統操作向導→退稅申報向導→八已申報數據確認→已申報出口明細申報數據查詢→點擊“認可申報”→選擇“。將當前關聯號轉為待申報”或者“將當前篩選的所有關聯號轉為待申報”,就可以撤銷申報標志。注意事項:4個時限出口企業在辦理出口退稅時要特別注意申報程序,注意時間觀念,以免造成損失。出口企業在辦理出口退稅時,應注意四個時限規定:一是“30天”。外貿企業購進出口貨物后,應及時向供貨企業索取增值稅專用發票或普通發票,屬于防偽稅稅控增值稅發票,必須在開票之日起30天內辦理認證手續。二是“90天”。外貿企業必須在貨物報關出口之日起90天內辦理出口退稅申報手續,生產企業必須在貨物報關出口之日起三個月后免抵退稅申報期內辦理免抵稅申報手續。三是“180天”。出口企業必須在貨物報關出口之日起180天內,向所在地主管退稅部門提供出口收匯核銷單(遠期收匯除外)。四是“3個月”。出口企業出口貨物紙質退稅憑證丟失或內容填寫有誤,按有關規定可以補辦或更改的,出口企業可在申報期限內向退稅部門提出延期辦理出口貨物退(免)稅申報的申請,經批準后,可延期3個月申報。稅收專用繳款書和完稅分割單(一)是否加蓋繳款單位公章或財務章,是否有繳款單位征稅部門的征稅專用章,是否有銀行(國庫)簽章;(二)法定稅率和征收率填開是否正確;(三)繳款書上注明的發票號是否與所對應地增值稅專用發票(抵扣聯)的號碼相符;(四)產品的名稱、數量、金額、計量單位是否與增值稅專用發票相符;(五)稅收(出口貨物)專用繳款書中的納稅人識別號和海關代碼與增值稅專用發票和出口貨物報關單注明的是否一致;(六)一張(出口貨物專用)繳款書在銷售發票號碼欄,最多只能填五張增值稅專用發票號碼;(七)按照電子化管理要求專用繳款書最多只能填開三欄;(八)凡繳款書上所列項目有錯誤的,不得在原繳款書上更改,應由開具繳款書所在的稅務機關出具更正證明;(九)分割單中的金額填開是否正確;(十)其他總局、省局規定的要求。增值稅專用發票(抵扣聯)(一)是否加蓋發票專用章;(二)電腦版的增值稅專用發票,是否經過防偽稅控的認證(無密碼區除外);(三)銷貨單位名稱是否與繳款書中的供貨單位一致;(四)從騙稅多發地區(廣東汕尾市:陸豐、陸河、海豐;廣東汕頭市:潮陽、澄海、南澳;廣東揭陽市:揭東、揭西、普寧;廣東潮州市:潮安、饒平)廠家購進貨物,是否單獨申報函調;(五)2003年7月1日之后開具的增值稅專用發票手寫版,除小規模納稅人由稅務機關代開外,一律不予認可;(六)其他總局、省局規定的要求。出口貨物外銷發票(一)是否有出口企業的法人代表簽字或蓋章;(二)發票上開具的貨物是否與報關單一致;(三)其他應按外貿財務規定執行的內容。重點審核內容(一)是否加蓋財務章或出口企業單位公章;(二)申報銷售明細賬上注明的外幣金額是否與出口發票和核銷單、報關單的外幣金額一致;(三)其他應按外貿財務規定及稅法規定執行的內容。出口收匯核銷單(一)是否蓋有外匯管理部門的“國家外匯管理局湖北省分局已核銷”章;(二)是否與報關單上注明的核銷單號一致。報關單(一)報關單中注明的生產廠家或發貨單位是否與繳款書中的供貨單位一致;(二)是否加蓋海關驗訖章;(三)報關單中注明的貨物名稱和數量是否與繳款書或分割單及專用發票三者是否一致;(四)其他應符合出口貨物報關管理要求的內容。同上七(一)關聯號填報是否正確;(二)數據填報是否按要求準確填報,是否與所附原始憑證一致;(三)“匯總申報表”印鑒、簽字是否齊全;(四)“匯總表、明細表”中數據是否與申報軟盤電子數據一致;(五)其他應符合出口退稅電子化管理要求的內容。

出口退稅02申報批次,為什么還提示是01申報批次

申報批次是按月分的。如8月中你第一次申報了6票,001-006,申報批次這6個都是001。如你那的稅務允許你在同月再申報一次,也就是又申報了另外的幾票,記住是同月,這時申報批次才都是002。到了9月,申報批次又從001開始。

所需資料

1. 報關單。報關單是貨物進口或出口時進出口企業向海關辦理申報手續,以便海關憑此查驗和驗放而填具的單據。

2. 出口銷售發票。這是出口企業根據與出口購貨方簽訂的銷售合同填開的單證,是外商購貨的主要憑證,也是出口企業財會部門憑此記帳做出口產品銷售收入的依據。

3. 進貨發票。提供進貨發票主要是為了確定出口產品的供貨單位、產品名稱、計量單位、數量,是否是生產企業的銷售價格,以便劃分和計算確定其進貨費用等。

4. 結匯水單或收匯通知書。

5. 屬于生產企業直接出口或委托出口自制產品,凡以到岸價CIF結算的,還應附送出口貨物運單和出口保險單。

6. 有進料加工復出口產品業務的企業,還應向稅務機關報送進口料、件的合同編號、日期、進口料件名稱、數量、復出口產品名稱,進料成本金額和實納各種稅金額等。

7. 產品征稅證明。

8. 出口收匯已核銷證明。

9. 與出口退稅有關的其他材料。

資料要求

一、稅收(出口貨物)專用繳款書和稅收出口貨物完稅分割單;

二、增值稅專用發票抵扣聯;

三、出口貨物外銷發票;

四、出口貨物銷售明細賬;

五、出口收匯核銷單(出口退稅聯);

六、中華人民共和國海關出口貨物報關單(出口退稅專用聯);

七、出口貨物退稅匯總申報表、出口退稅進貨憑證申報明細表、出口貨物退稅申報明細表;

八、預審疑點反饋表;

九、稅務機關要求報送的其他資料。

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